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1.100.51.1.1.08 - Maßnahmen der Stadterneuerung
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Detailhaushalt nach Kostenarten
Ansatz
Vorjahr
2020
Ansatz
Planjahr
2021
Ansatz
Planjahr
2022
31400000 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Bund -767.250 -527.300 -537.000
31410000 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Land -2.545.150 -1.830.400 -2.036.350
31489000 Sonstige Zuschüsse übrige Bereiche -1.019.800 0 0
31611000 Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52 -44.304 -179.890 -179.890
31611001 Auflösung v. SP Zuwendungen Land Anl. -56.396 -1.092 -4.058
33110000 Verwaltungsgebühren -60.000 -30.800 -16.800
33612000 Ausgleichsbeträge 0 0 0
34111000 Erträge Miete/Pachten zentral 0 0 0
34611000 sonst privatrechtliche Leistungsentgelte -1.450 0 0
34612000 sonstige Erträge Sachbezüge Besch. 0 0 0
34619110 KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch. 0 0 0
34619113 KR Ertr. priv.Nutzg. Tel.Besch. ATZ Arb. 0 0 0
35831000 Auflösung EWB auf Forderungen 0 0 0
38112000 Erträge a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg. -3.250 -3.500 -3.500
Summe Kontenklasse: 3 -4.497.600 -2.572.981 -2.777.598
40111000 Beamtenbezüge 0 0 0
40121000 Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte 3.913.100 3.451.300 3.566.400
40121001 L/G TarifB Inanspruchn. sonst.RS 0 0 0
40121100 Lohn/Gehalt ATZ - tariflich Beschäftigte 0 0 0
40121201 L/G TarifB Inanspruchn.Aufstockg.ATZ RS 0 0 0
40190000 Dienstaufwendungen sonst. Beschäftigte 70.000 10.000 10.000
40221000 Beiträge Versorgungskassen TB 150.150 131.800 136.650
40221100 Beiträge Versorgungskassen ATZ TB 0 0 0
40221201 VK TarifB Inanspruchn. Aufstockg.ATZ RS 0 0 0
40223000 Pausch.LSt Beiträge Versorgungskassen TB 0 0 0
40321000 Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. 690.150 635.800 657.200
40321100 Beitr.gesetzliche SV ATZ - tarifl.Besch. 0 0 0
40321200 Beitr.gesetzl.SV Aufstock.ATZ - tarifB 0 0 0
40321201 ges.SV TarifB Inanspruch.Aufstock.ATZ RS 0 0 0
40325000 AG Zusch. priv. KV/PV Besch. 0 0 0
40412000 Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB 13.200 14.100 14.100
40712000 Zuführung Rückstellung Altersteilzeit ta 0 8.000 0
40726000 Zuführg.Rückstellg.sonst.Maßnahmen tarif 0 0 0
42114000 UH Grundstücke/ bauliche Anl. dez. 0 0 0
42311100 Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. zentr. 177.850 130.600 133.300
42311110 BK Vorauszahlung (Anmietung) zentral 94.950 72.050 72.050
42411200 Bewirtschaftung Grdst./baul.Anlagen dez. 4.800 3.500 3.500
42419160 Unterhaltsreinigung z. 6.300 5.350 5.500
42419190 KR Aufwendungen für Wäscherei 0 0 0
42511200 Aufwend. Haltung Fahrzeuge dezentral 4.000 4.000 4.000
42531000 Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 € 5.750 7.000 7.000
42552000 UH Geräte, Ausstattungen 2.000 2.000 2.000
42552100 UH IT-Ausstattung 22.000 24.000 24.000
42611200 Besond. Aufwend .Beschäftigte dezentral 6.000 6.000 6.000
42711200 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez. 6.290.700 3.864.750 4.246.600
43170000 Zuschüsse an private Unternehmen 0 0 0
44212000 Aufw. ehrenamtl. T. Beschäftigte 0 0 0
44231000 Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung 169.350 109.850 112.050
44299130 KR Rundfunk- und Fernsehgebühren 550 550 550
44310100 Porto und Transportkosten 10.700 7.700 7.700
44310300 Telefon, Internet 9.700 6.100 6.100
44310700 Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez 12.200 9.000 9.000
44310800 öffentliche Bekanntmachungen 500 500 500
44310900 Reisekosten Beschäftigte 13.000 11.200 10.000
44310910 Reisekosten Beamte 0 0 0
44312000 Sachverständigen/ Gutachteraufwend. 9.000 9.000 9.000
44312400 Kontoführung 0 0 0
44319200 sonst. Geschäftsaufwendungen dez. 650 650 650
44611900 Sonstige aufgabenbezogene LstgBet. 0 0 0
45990000 Sonstige Finanzaufwendungen 32.000 32.000 32.000
47110000 Abschreib. immaterielles VM und Sachanla 193.355 6.608 9.810
47120000 Abschreib. Auf Sopo f. Investzuw. 199.437 276.536 291.643
47212300 Abschr. Ford. durch Ausbuchung Kleinbetr 0 0 0
48112062 Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen 350.000 155.000 155.000
Summe Kontenklasse: 4 12.451.393 8.994.944 9.532.302
51391100 Abgang ohne Erlös unbew.Verm. 0 0 0
51391200 Abgang ohne Erlös bewegl.Verm. 0 0 0
Summe Kontenklasse: 5 0 0 0
96330300 umg. Gebühren und ähnliche Abgaben 0 0 0
96420300 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen 0 0 0
96440300 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
96470300 umg. Planmäßige Abschreibungen 0 0 0
Summe Kontenklasse: 9 0 0 0
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.51.1.1.08 7.953.793 6.421.963 6.754.704
Alle Beträge in EUR



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