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367006 -
Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten
Ansatz
Vorjahr
2020
Ansatz
Planjahr
2021
Ansatz
Planjahr
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
Ansatz
mittelfristig
2024
Ansatz
mittelfristig
2025
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte -472.100 466.500 466.500 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -472.100 466.500 466.500 0 0 0
3.1 anteilige Personalauszahlungen 629.450 -655.300 -677.500 0 0 0
3.2 + anteilige Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 642.400 -470.500 -462.800 0 0 0
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 3.257.000 -3.478.000 -3.582.000 0 0 0
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 23.400 -25.350 -25.850 0 0 0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 4.552.250 -4.629.150 -4.748.150 0 0 0
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Nummer 2 ./. Nummer 4)
4.080.150 -4.162.650 -4.281.650 0 0 0
6.1 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 799.200 111.950 0 0 0
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0 799.200 111.950 0 0 0
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.850.000 -1.319.900 -1.214.200 -1.776.500 -2.504.900 -1.916.400
7.6 + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0
7 = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit 1.850.000 -1.319.900 -1.214.200 -1.776.500 -2.504.900 -1.916.400
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
1.850.000 -520.700 -1.102.250 -1.776.500 -2.504.900 -1.916.400
8 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf
(Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)
5.930.150 -4.683.350 -5.383.900 -1.776.500 -2.504.900 -1.916.400
Alle Beträge in EUR



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