21-24 - Schulträgeraufgaben Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2020 |
Ansatz Planjahr 2021 |
Ansatz Planjahr 2022 |
Ansatz mittelfristig 2023 |
Ansatz mittelfristig 2024 |
Ansatz mittelfristig 2025 |
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1.1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.2 | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 16.266.676 | 13.515.869 | 14.227.970 | 16.903.239 | 17.657.895 | 18.494.530 |
darunter: Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
aufgelöste Sonderposten | 7.623.626 | 9.369.219 | 10.079.470 | 10.625.339 | 11.379.995 | 12.216.630 | |
1.3 | + anteilige sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.4 | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 730.750 | 630.750 | 630.750 | 630.750 | 630.750 | 630.750 |
1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 857.400 | 852.750 | 849.750 | 849.750 | 849.750 | 849.750 |
1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 217.350 | 217.350 | 217.350 | 217.350 | 217.350 | 217.350 |
1.7 | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.8 | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.9 | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | = anteilige ordentliche Erträge | 18.072.176 | 15.216.719 | 15.925.820 | 18.601.089 | 19.355.745 | 20.192.380 |
3.1 | anteilige Personalaufwendungen | -17.804.800 | -17.706.950 | -19.001.850 | -19.047.300 | -19.800.500 | -20.890.550 |
3.2 | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.3 | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -66.782.700 | -68.340.550 | -67.564.350 | -71.349.650 | -74.847.150 | -80.516.300 |
3.4 | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | -15.849.777 | -19.713.292 | -21.630.462 | -23.661.048 | -25.989.347 | -29.434.296 |
3.5 | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.6 | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | -493.383 | -663.025 | -649.789 | -664.733 | -679.903 | -695.308 |
3.7 | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | -863.450 | -1.009.100 | -1.076.400 | -1.076.400 | -1.076.400 | -1.076.400 |
4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -101.794.110 | -107.432.917 | -109.922.850 | -115.799.130 | -122.393.300 | -132.612.854 |
5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -83.721.934 | -92.216.198 | -93.997.030 | -97.198.041 | -103.037.555 | -112.420.474 |
6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 12.600 | 12.600 | 12.600 | 12.600 | 12.600 | 12.600 |
7 | - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -8.157.150 | -6.287.150 | -6.287.150 | -6.287.150 | -6.287.150 | -6.287.150 |
8 | - anteilige kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) |
-8.144.550 | -6.274.550 | -6.274.550 | -6.274.550 | -6.274.550 | -6.274.550 |
10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9) |
-91.866.484 | -98.490.748 | -100.271.580 | -103.472.591 | -109.312.105 | -118.695.024 |
11.1 | anteilige realisierbare außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.2 | anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | = anteiliges Sonderergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) | -91.866.484 | -98.490.748 | -100.271.580 | -103.472.591 | -109.312.105 | -118.695.024 |