1.100.51.1.1.08 - Maßnahmen der Stadterneuerung Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2020 |
Ansatz Planjahr 2021 |
Ansatz Planjahr 2022 |
Ansatz mittelfristig 2023 |
Ansatz mittelfristig 2024 |
Ansatz mittelfristig 2025 |
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1.2 | + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 4.432.900 | 2.538.681 | 2.757.298 | 0 | 0 | 0 |
aufgelöste Sonderposten | 100.700 | 180.981 | 183.948 | 0 | 0 | 0 | |
1.4 | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 60.000 | 30.800 | 16.800 | 0 | 0 | 0 |
1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.9 | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | = anteilige ordentliche Erträge | 4.494.350 | 2.569.481 | 2.774.098 | 0 | 0 | 0 |
3.1 | anteilige Personalaufwendungen | -4.836.600 | -4.251.000 | -4.384.350 | 0 | 0 | 0 |
3.3 | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -6.614.350 | -4.119.250 | -4.503.950 | 0 | 0 | 0 |
3.4 | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | -193.355 | -6.608 | -9.810 | 0 | 0 | 0 |
3.5 | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -32.000 | -32.000 | -32.000 | 0 | 0 | 0 |
3.6 | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen | -199.437 | -276.536 | -291.643 | 0 | 0 | 0 |
3.7 | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | -225.650 | -154.550 | -155.550 | 0 | 0 | 0 |
4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -12.101.393 | -8.839.944 | -9.377.302 | 0 | 0 | 0 |
5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) | -7.607.043 | -6.270.463 | -6.603.204 | 0 | 0 | 0 |
6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrrechnung | 3.250 | 3.500 | 3.500 | 0 | 0 | 0 |
7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -350.000 | -155.000 | -155.000 | 0 | 0 | 0 |
8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) | -346.750 | -151.500 | -151.500 | 0 | 0 | 0 |
10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) | -7.953.793 | -6.421.963 | -6.754.704 | 0 | 0 | 0 |
11.2 | anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | = anteiliges Sonderergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) | -7.953.793 | -6.421.963 | -6.754.704 | 0 | 0 | 0 |