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1.100.41.4.0.01 - Amtsärztlicher Dienst
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2020
Ansatz
Planjahr
2021
Ansatz
Planjahr
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
Ansatz
mittelfristig
2024
Ansatz
mittelfristig
2025
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 5.717 5.922 4.484 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 5.717 5.922 4.484 0 0 0
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 205.000 205.000 205.000 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 6.900 6.400 6.400 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 520.600 520.600 520.600 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 738.217 737.922 736.484 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -1.121.150 -1.310.750 -1.353.100 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -117.650 -110.950 -111.100 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -17.267 -18.554 -18.865 0 0 0
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen -11.948 -14.251 -12.984 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -406.450 -439.750 -440.900 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -1.674.464 -1.894.255 -1.936.949 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -936.247 -1.156.333 -1.200.464 0 0 0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -100 0 0 0 0 0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 0 0 0 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) -100 0 0 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) -936.347 -1.156.333 -1.200.464 0 0 0
12 = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) -936.347 -1.156.333 -1.200.464 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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