1.100.51.1.1.08 - Maßnahmen der Stadterneuerung Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten Detailhaushalt nach Kostenarten |
Ansatz Vorjahr 2018 |
Ansatz Planjahr 2019 |
Ansatz Planjahr 2020 |
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31400000 | Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Bund | -718.000 | -674.100 | -767.250 |
31400000 | Zuweisungen/Zuschüsse für lfd.Zwecke vom | -718.000 | -674.100 | -767.250 |
31410000 | Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Land | -2.821.450 | -2.834.800 | -2.545.150 |
31410000 | Zuweisungen/Zuschüsse für lfd.Zwecke vom | -2.821.450 | -2.834.800 | -2.545.150 |
31459000 | Sonst. Zuschüsse verb.Unternehmen/dergl. | 0 | 0 | 0 |
31489000 | Sonstige Zuschüsse übrige Bereiche | -754.200 | -675.100 | -1.019.800 |
31611000 | Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52 | -23.027 | -44.304 | -44.304 |
31611001 | Auflösung v. SP Zuwendungen Land Anl. | -32.556 | -5.569 | -56.396 |
33110000 | Verwaltungsgebühren | -145.500 | -90.000 | -60.000 |
34111000 | Erträge Miete/Pachten zentral | 0 | 0 | 0 |
34611000 | sonst privatrechtliche Leistungsentgelte | -1.450 | -212.900 | -1.450 |
34611000 | sonstige privatrechtliche Leistungsentge | -1.450 | -212.900 | -1.450 |
34612000 | sonstige Erträge Sachbezüge Besch. | 0 | 0 | 0 |
34619110 | KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch. | 0 | 0 | 0 |
34619114 | KR Ertr. priv. Nutzg. Tel. Besch ATZ TZ | 0 | 0 | 0 |
34850000 | Kostenerst./-umlagen verb.Unt.,dergl. | 0 | 0 | 0 |
35821000 | Erträge aus Auflösung v. Rückstellg. (Pe | -19.250 | 0 | 0 |
35822000 | Erträge aus Auflösung v.Rückstellungen | 0 | 0 | 0 |
35832000 | Auflösung PWB auf Forderungen | 0 | 0 | 0 |
38112000 | Erträge a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg. | -3.250 | -3.250 | -3.250 |
Summe Kontenklasse: 3 | -8.059.583 | -8.261.823 | -7.811.450 | |
40121000 | Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte | 3.736.250 | 3.810.600 | 3.913.100 |
40121001 | L/G TarifB Inanspruchn. sonst.RS | 0 | 0 | 0 |
40121010 | Neutral. Rückstellungsauflösung ATZ | 19.250 | 0 | 0 |
40121100 | Lohn/Gehalt ATZ - tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 0 |
40121201 | L/G TarifB Inanspruchn.Aufstockg.ATZ RS | 0 | 0 | 0 |
40190000 | Dienstaufwendungen für sonstige Beschäft | 120.000 | 70.000 | 70.000 |
40190000 | Dienstaufwendungen sonst. Beschäftigte | 120.000 | 70.000 | 70.000 |
40221000 | Beiträge Versorgungskassen - tarifl.Besc | 119.300 | 146.550 | 150.150 |
40221000 | Beiträge Versorgungskassen TB | 119.300 | 146.550 | 150.150 |
40221100 | Beiträge Versorgungsk.ATZ - tarifl.Besch | 0 | 0 | 0 |
40221100 | Beiträge Versorgungskassen ATZ TB | 0 | 0 | 0 |
40223000 | Pausch.LSt Beiträge Versorgungskassen TB | 0 | 0 | 0 |
40321000 | Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. | 659.400 | 680.950 | 690.150 |
40321100 | Beitr.gesetzliche SV ATZ - tarifl.Besch. | 0 | 0 | 0 |
40321200 | Beitr.gesetzl.SV Aufstock.ATZ - tarifB | 0 | 0 | 0 |
40325000 | AG Zusch. priv. KV/PV Besch. | 0 | 0 | 0 |
40412000 | Beihilfen u. Unterstützung tarifl.Beschä | 2.000 | 13.200 | 13.200 |
40412000 | Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB | 2.000 | 13.200 | 13.200 |
40726000 | Zuführg.Rückstellg.sonst.Maßnahmen tarif | 0 | 0 | 0 |
42311100 | Mieten und Pachten Gebäude u. Grundst. z | 175.150 | 174.000 | 177.850 |
42311100 | Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. zentr. | 175.150 | 174.000 | 177.850 |
42311110 | BK Vorauszahlung (Anmietung) zentral | 85.900 | 97.900 | 94.950 |
42311110 | BK Vorauszahlung (Anmietung) z. | 85.900 | 97.900 | 94.950 |
42411100 | Energie zentral | 0 | 0 | 0 |
42411200 | Bewirtschaftung der Grdst./ baul.Anlagen | 5.800 | 4.800 | 4.800 |
42411200 | Bewirtschaftung Grdst./baul.Anlagen dez. | 5.800 | 4.800 | 4.800 |
42419160 | Unterhaltsreinigung | 5.650 | 6.000 | 6.300 |
42419160 | Unterhaltsreinigung z. | 5.650 | 6.000 | 6.300 |
42419190 | KR Aufwendungen für Wäscherei | 0 | 0 | 0 |
42419200 | KR Reinigungsmaterial | 0 | 0 | 0 |
42511200 | Aufwend. Haltung Fahrzeuge dezentral | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
42511200 | Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
42531000 | Erwerb bew Gegenstände bis 410 EUR | 4.800 | 5.800 | 5.750 |
42531000 | Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 € | 4.800 | 5.800 | 5.750 |
42552000 | UH Geräte, Ausstattungen | 1.400 | 2.000 | 2.000 |
42552100 | UH IT-Ausstattung | 20.800 | 22.000 | 22.000 |
42611200 | Besond. Aufwend .Beschäftigte dezentral | 5.850 | 6.000 | 6.000 |
42611200 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 5.850 | 6.000 | 6.000 |
42711100 | Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. zentral | 0 | 0 | 0 |
42711200 | Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez. | 6.541.500 | 6.303.550 | 6.290.700 |
42711200 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. | 6.541.500 | 6.303.550 | 6.290.700 |
43170000 | Zuschüsse an private Unternehmen | 0 | 211.450 | 0 |
44210000 | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit | 1.100 | 0 | 0 |
44212000 | Aufw. ehrenamtl. T. Beschäftigte | 0 | 0 | 0 |
44231000 | Datenverarbeitung zentral | 163.700 | 163.850 | 169.350 |
44299130 | KR Rundfunk- und Fernsehgebühren | 550 | 550 | 550 |
44310100 | Porto und Transportkosten | 10.700 | 10.700 | 10.700 |
44310300 | Telefon, Internet | 9.700 | 9.700 | 9.700 |
44310700 | Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. (deze | 12.700 | 12.200 | 12.200 |
44310700 | Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez | 12.700 | 12.200 | 12.200 |
44310800 | öffentliche Bekanntmachungen | 500 | 500 | 500 |
44310900 | Reisekosten Beschäftigte | 12.650 | 13.000 | 13.000 |
44312000 | Sachverständigen- und Gutachteraufwendun | 10.000 | 9.000 | 9.000 |
44312000 | Sachverständigen/ Gutachteraufwend. | 10.000 | 9.000 | 9.000 |
44319200 | sonst. Geschäftsaufwendungen dez. | 650 | 650 | 650 |
44319200 | sonstige Geschäftsaufwendungen(dezentral | 650 | 650 | 650 |
45990000 | Sonstige Finanzaufwendungen | 37.000 | 37.000 | 32.000 |
47110000 | Abschreib. immaterielles VM und Sachanla | 58.397 | 145.405 | 193.355 |
47120000 | Abschreib. Auf Sopo f. Investzuw. | 37.022 | 173.895 | 199.437 |
47212300 | Abschr. Ford. durch Ausbuchung Kleinbetr | 0 | 0 | 0 |
48112062 | Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
Summe Kontenklasse: 4 | 19.305.018 | 19.338.901 | 19.296.943 | |
50194000 | Sonstige außergewöhnliche Erträge Anl.bu | 0 | 0 | 0 |
51194000 | sonstige periodenfremde Aufwendungen Anl | 0 | 0 | 0 |
Summe Kontenklasse: 5 | 0 | 0 | 0 | |
96330300 | umg. Gebühren und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 |
96420300 | umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 |
96440300 | umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
96470300 | umg. Planmäßige Abschreibungen | 0 | 0 | 0 |
Summe Kontenklasse: 9 | 0 | 0 | 0 | |
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.51.1.1.08 | 11.245.435 | 11.077.078 | 11.485.493 |