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1.100.51.1.1.08 - Maßnahmen der Stadterneuerung
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Detailhaushalt nach Kostenarten
Ansatz
Vorjahr
2018
Ansatz
Planjahr
2019
Ansatz
Planjahr
2020
31400000 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Bund -718.000 -674.100 -767.250
31400000 Zuweisungen/Zuschüsse für lfd.Zwecke vom -718.000 -674.100 -767.250
31410000 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Land -2.821.450 -2.834.800 -2.545.150
31410000 Zuweisungen/Zuschüsse für lfd.Zwecke vom -2.821.450 -2.834.800 -2.545.150
31459000 Sonst. Zuschüsse verb.Unternehmen/dergl. 0 0 0
31489000 Sonstige Zuschüsse übrige Bereiche -754.200 -675.100 -1.019.800
31611000 Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52 -23.027 -44.304 -44.304
31611001 Auflösung v. SP Zuwendungen Land Anl. -32.556 -5.569 -56.396
33110000 Verwaltungsgebühren -145.500 -90.000 -60.000
34111000 Erträge Miete/Pachten zentral 0 0 0
34611000 sonst privatrechtliche Leistungsentgelte -1.450 -212.900 -1.450
34611000 sonstige privatrechtliche Leistungsentge -1.450 -212.900 -1.450
34612000 sonstige Erträge Sachbezüge Besch. 0 0 0
34619110 KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch. 0 0 0
34619114 KR Ertr. priv. Nutzg. Tel. Besch ATZ TZ 0 0 0
34850000 Kostenerst./-umlagen verb.Unt.,dergl. 0 0 0
35821000 Erträge aus Auflösung v. Rückstellg. (Pe -19.250 0 0
35822000 Erträge aus Auflösung v.Rückstellungen 0 0 0
35832000 Auflösung PWB auf Forderungen 0 0 0
38112000 Erträge a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg. -3.250 -3.250 -3.250
Summe Kontenklasse: 3 -8.059.583 -8.261.823 -7.811.450
40121000 Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte 3.736.250 3.810.600 3.913.100
40121001 L/G TarifB Inanspruchn. sonst.RS 0 0 0
40121010 Neutral. Rückstellungsauflösung ATZ 19.250 0 0
40121100 Lohn/Gehalt ATZ - tariflich Beschäftigte 0 0 0
40121201 L/G TarifB Inanspruchn.Aufstockg.ATZ RS 0 0 0
40190000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäft 120.000 70.000 70.000
40190000 Dienstaufwendungen sonst. Beschäftigte 120.000 70.000 70.000
40221000 Beiträge Versorgungskassen - tarifl.Besc 119.300 146.550 150.150
40221000 Beiträge Versorgungskassen TB 119.300 146.550 150.150
40221100 Beiträge Versorgungsk.ATZ - tarifl.Besch 0 0 0
40221100 Beiträge Versorgungskassen ATZ TB 0 0 0
40223000 Pausch.LSt Beiträge Versorgungskassen TB 0 0 0
40321000 Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. 659.400 680.950 690.150
40321100 Beitr.gesetzliche SV ATZ - tarifl.Besch. 0 0 0
40321200 Beitr.gesetzl.SV Aufstock.ATZ - tarifB 0 0 0
40325000 AG Zusch. priv. KV/PV Besch. 0 0 0
40412000 Beihilfen u. Unterstützung tarifl.Beschä 2.000 13.200 13.200
40412000 Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB 2.000 13.200 13.200
40726000 Zuführg.Rückstellg.sonst.Maßnahmen tarif 0 0 0
42311100 Mieten und Pachten Gebäude u. Grundst. z 175.150 174.000 177.850
42311100 Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. zentr. 175.150 174.000 177.850
42311110 BK Vorauszahlung (Anmietung) zentral 85.900 97.900 94.950
42311110 BK Vorauszahlung (Anmietung) z. 85.900 97.900 94.950
42411100 Energie zentral 0 0 0
42411200 Bewirtschaftung der Grdst./ baul.Anlagen 5.800 4.800 4.800
42411200 Bewirtschaftung Grdst./baul.Anlagen dez. 5.800 4.800 4.800
42419160 Unterhaltsreinigung 5.650 6.000 6.300
42419160 Unterhaltsreinigung z. 5.650 6.000 6.300
42419190 KR Aufwendungen für Wäscherei 0 0 0
42419200 KR Reinigungsmaterial 0 0 0
42511200 Aufwend. Haltung Fahrzeuge dezentral 4.000 4.000 4.000
42511200 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen 4.000 4.000 4.000
42531000 Erwerb bew Gegenstände bis 410 EUR 4.800 5.800 5.750
42531000 Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 € 4.800 5.800 5.750
42552000 UH Geräte, Ausstattungen 1.400 2.000 2.000
42552100 UH IT-Ausstattung 20.800 22.000 22.000
42611200 Besond. Aufwend .Beschäftigte dezentral 5.850 6.000 6.000
42611200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 5.850 6.000 6.000
42711100 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. zentral 0 0 0
42711200 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez. 6.541.500 6.303.550 6.290.700
42711200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. 6.541.500 6.303.550 6.290.700
43170000 Zuschüsse an private Unternehmen 0 211.450 0
44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit 1.100 0 0
44212000 Aufw. ehrenamtl. T. Beschäftigte 0 0 0
44231000 Datenverarbeitung zentral 163.700 163.850 169.350
44299130 KR Rundfunk- und Fernsehgebühren 550 550 550
44310100 Porto und Transportkosten 10.700 10.700 10.700
44310300 Telefon, Internet 9.700 9.700 9.700
44310700 Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. (deze 12.700 12.200 12.200
44310700 Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez 12.700 12.200 12.200
44310800 öffentliche Bekanntmachungen 500 500 500
44310900 Reisekosten Beschäftigte 12.650 13.000 13.000
44312000 Sachverständigen- und Gutachteraufwendun 10.000 9.000 9.000
44312000 Sachverständigen/ Gutachteraufwend. 10.000 9.000 9.000
44319200 sonst. Geschäftsaufwendungen dez. 650 650 650
44319200 sonstige Geschäftsaufwendungen(dezentral 650 650 650
45990000 Sonstige Finanzaufwendungen 37.000 37.000 32.000
47110000 Abschreib. immaterielles VM und Sachanla 58.397 145.405 193.355
47120000 Abschreib. Auf Sopo f. Investzuw. 37.022 173.895 199.437
47212300 Abschr. Ford. durch Ausbuchung Kleinbetr 0 0 0
48112062 Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen 350.000 350.000 350.000
Summe Kontenklasse: 4 19.305.018 19.338.901 19.296.943
50194000 Sonstige außergewöhnliche Erträge Anl.bu 0 0 0
51194000 sonstige periodenfremde Aufwendungen Anl 0 0 0
Summe Kontenklasse: 5 0 0 0
96330300 umg. Gebühren und ähnliche Abgaben 0 0 0
96420300 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen 0 0 0
96440300 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
96470300 umg. Planmäßige Abschreibungen 0 0 0
Summe Kontenklasse: 9 0 0 0
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.51.1.1.08 11.245.435 11.077.078 11.485.493
Alle Beträge in EUR



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