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1.100.26.2.0.02 - Thomanerchor
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Detailhaushalt nach Kostenarten
Ansatz
Vorjahr
2018
Ansatz
Planjahr
2019
Ansatz
Planjahr
2020
31610000 Auflösung v. SP Zuwendungen Bund BW 51 0 -194 -194
31611000 Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52 0 -401 -401
31618000 Aufl.v. SP Zuwend.von übr.Bereichen BW63 -454 -628 -586
34219130 KR Verkaufserträge Drucksachen -48.000 -48.000 -48.000
34219900 KR sonstige Erträge aus Verkauf -2.500 -2.500 -2.500
34612000 sonstige Erträge Sachbezüge Besch. 0 0 0
34619110 KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch. -150 -150 -150
34619113 KR Ertr. priv.Nutzg. Tel.Besch. ATZ Arb. 0 0 0
34619900 KR sonst. privatrechtl. Leistungsentgelt -99.500 -99.500 -99.500
34619900 KR sonstige privatrechtliche Leistungsen -99.500 -99.500 -99.500
35910000 Sonst. Finanzeinnahmen lfd.Verw.-tätigk. -500 -500 -500
35910000 Sonstige Finanzeinnahmen lfd.Verw.-tätig -500 -500 -500
Summe Kontenklasse: 3 -251.104 -251.873 -251.831
40121000 Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte 475.150 489.200 514.750
40121001 L/G TarifB Inanspruchn. sonst.RS 0 0 0
40121100 Lohn/Gehalt ATZ - tariflich Beschäftigte 0 0 0
40121201 L/G TarifB Inanspruchn.Aufstockg.ATZ RS 0 0 0
40221000 Beiträge Versorgungskassen - tarifl.Besc 15.200 19.000 20.000
40221000 Beiträge Versorgungskassen TB 15.200 19.000 20.000
40221100 Beiträge Versorgungsk.ATZ - tarifl.Besch 0 0 0
40221100 Beiträge Versorgungskassen ATZ TB 0 0 0
40221201 VK TarifB Inanspruchn. Aufstockg.ATZ RS 0 0 0
40223000 Pausch.LSt Beiträge Versorgungskassen TB 0 0 0
40321000 Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. 84.300 86.600 90.650
40321100 Beitr.gesetzliche SV ATZ - tarifl.Besch. 0 0 0
40321200 Beitr.gesetzl.SV Aufstock.ATZ - tarifB 0 0 0
40321201 ges.SV TarifB Inanspruch.Aufstock.ATZ RS 0 0 0
40325000 AG Zusch. priv. KV/PV Besch. 0 0 0
40325100 AG Zusch. priv. KV/PV Besch. ATZ ArbPh 0 0 0
40412000 Beihilfen u. Unterstützung tarifl.Beschä 0 600 600
40412000 Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB 0 600 600
40712000 Zuführung Rückstellung Altersteilzeit ta 48.050 18.100 150
42111000 Unterhaltung der Grundstücke/ baulichen 5.000 5.000 5.000
42111000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen 5.000 5.000 5.000
42112000 Unterhaltung bauliche Außenanlagen 5.200 5.200 5.200
42411100 Energie zentral 25.600 24.500 24.500
42419110 KR Wasser 0 0 0
42419120 KR Abwasser 0 0 0
42419121 KR Regenwasser 0 0 0
42419130 KR Strom 0 0 0
42419140 KR Heizkosten 0 0 0
42419160 Unterhaltsreinigung 13.100 14.150 14.800
42419160 Unterhaltsreinigung z. 13.100 14.150 14.800
42419190 KR Aufwendungen für Wäscherei 2.500 2.500 2.500
42419260 KR turnusmäßige Sanitärserviceverträge 1.000 1.000 1.000
42419270 KR Straßenreinigung 800 800 800
42419280 KR Winterdienst 300 300 300
42419290 KR Bewachung 17.050 16.350 16.750
42552000 UH Geräte, Ausstattungen 200 200 200
42619110 KR Erwerb von Dienstkleidung 14.450 14.450 14.450
42711200 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez. 7.200 7.200 7.200
42711200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. 7.200 7.200 7.200
42719180 KR Lehr- und Unterrichtsmaterial 11.350 11.350 11.350
42719200 KR Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbei 1.600 1.600 1.600
42719200 KR Aufwendungen Öffentlichkeitsarbeit 1.600 1.600 1.600
42719250 KR Aufwendungen. f. Veranstaltungen 30.000 155.000 55.000
42812000 Aufwend. Erwerb v.Vorräten dezentral 1.000 1.000 1.000
42812000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten 1.000 1.000 1.000
42819110 KR Lebensmittel 0 0 0
44111000 s. Pers.-u.Versorg.aufw. Besch. zen 100 0 0
44231000 Datenverarbeitung zentral 24.350 13.700 14.050
44310100 Porto und Transportkosten 1.000 1.000 1.000
44310300 Telefon, Internet 3.900 3.900 3.900
44310700 Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. (deze 1.200 1.150 1.150
44310700 Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez 1.200 1.150 1.150
44310800 öffentliche Bekanntmachungen 12.000 12.000 12.000
44310900 Reisekosten Beschäftigte 1.500 1.500 1.500
44412200 Versicherungen dezentral 800 800 800
47110000 Abschreib. immaterielles VM und Sachanla 13.797 35.909 35.929
Summe Kontenklasse: 4 861.997 993.759 909.479
96400300 umg. Personalaufwendungen 0 0 0
96420200 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen 0 0 0
96440300 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
Summe Kontenklasse: 9 0 0 0
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.26.2.0.02 610.893 741.886 657.648
Alle Beträge in EUR



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