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1.100.24.1.0.01 - Schülerbeförderung
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Detailhaushalt nach Kostenarten
Ansatz
Vorjahr
2018
Ansatz
Planjahr
2019
Ansatz
Planjahr
2020
31610000 Auflösung v. SP Zuwendungen Bund BW 51 -7.222 0 0
31611000 Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52 -1.622 0 0
33410000 Schülerbeförderungsentgelt -700.000 -725.000 -725.000
34611000 sonst privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
34612000 sonstige Erträge Sachbezüge Besch. 0 0 0
34619110 KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch. 0 0 0
34619111 KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Beamte 0 0 0
34850000 Kostenerst./-umlagen verb.Unt.,dergl. 0 0 0
35832000 Auflösung PWB auf Forderungen 0 0 0
Summe Kontenklasse: 3 -708.844 -725.000 -725.000
40111000 Beamtenbezüge 0 0 0
40121000 Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte 165.400 159.250 163.750
40121001 L/G TarifB Inanspruchn. sonst.RS 0 0 0
40190000 Dienstaufwendungen sonst. Beschäftigte 0 0 0
40211000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte 0 0 0
40221000 Beiträge Versorgungskassen - tarifl.Besc 5.300 6.250 6.450
40221000 Beiträge Versorgungskassen TB 5.300 6.250 6.450
40223000 Pausch.LSt Beiträge Versorgungskassen TB 0 0 0
40321000 Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. 31.550 30.400 31.250
40325000 AG Zusch. priv. KV/PV Besch. 0 0 0
40412000 Beihilfen u. Unterstützung tarifl.Beschä 50 100 100
40412000 Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB 50 100 100
42311100 Mieten und Pachten Gebäude u. Grundst. z 850 0 0
42311100 Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. zentr. 850 0 0
42311110 BK Vorauszahlung (Anmietung) zentral 250 0 0
42311110 BK Vorauszahlung (Anmietung) z. 250 0 0
42312200 Mieten Geräte/ Ausstattungen dezentral 0 0 0
42419161 Glasreinigung 0 0 0
42419162 Grundreinigung 0 0 0
42419201 Hygieneartikel/Reinigungsmaterial 0 0 0
42419410 Unterhaltsreinigung z. 0 0 0
42419411 Wäscherei zentral 0 0 0
42419412 Sonderreinigung zentral 0 0 0
42511200 Aufwend. Haltung Fahrzeuge dezentral 0 0 0
42511200 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen 0 0 0
42531000 Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 € 0 0 0
42552000 UH Geräte, Ausstattungen 0 0 0
42552100 UH IT-Ausstattung 0 0 0
42619160 KR Aus/Fortbildung Besch. 0 0 0
42711200 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez. 0 0 0
42711200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. 0 0 0
42719200 KR Aufwendungen Öffentlichkeitsarbeit 0 0 0
42719250 KR Aufwendungen. f. Veranstaltungen 0 0 0
42741000 Schülerbeförderung Zuschuss Fahrkarten 4.921.000 5.312.600 5.428.600
44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit 0 0 0
44231000 Datenverarbeitung zentral 10.500 10.800 11.000
44232000 Datenverarbeitung dezentral 0 0 0
44299110 KR Mitgliedsbeiträge Vereine/Verbände 0 0 0
44299130 KR Rundfunk- und Fernsehgebühren 0 0 0
44310100 Porto und Transportkosten 0 0 0
44310300 Telefon, Internet 300 300 300
44310700 Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. (deze 1.000 1.000 1.000
44310700 Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez 1.000 1.000 1.000
44310900 Reisekosten Beschäftigte 0 0 0
44310910 Reisekosten Beamte 0 0 0
44319200 sonst. Geschäftsaufwendungen dez. 0 0 0
44319200 sonstige Geschäftsaufwendungen(dezentral 0 0 0
47110000 Abschreib. immaterielles VM und Sachanla 196 65 65
47120000 Abschreib. Auf Sopo f. Investzuw. 9.151 0 0
47212100 Abschreibungen Forderungen durch Erlass 0 0 0
47212200 Abschr. Ford. durch unbefristete Nieders 6.000 6.000 6.000
47212300 Abschr. Ford. durch Ausbuchung Kleinbetr 0 0 0
Summe Kontenklasse: 4 5.158.997 5.534.115 5.656.065
50194000 Sonstige außergewöhnliche Erträge Anl.bu 0 0 0
51160000 Aufwendungen aus der Zuschr. von Sonderp 0 0 0
51391000 Außerpl. AfA wg dauerh. Wertmind. SAV 0 0 0
Summe Kontenklasse: 5 0 0 0
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.24.1.0.01 4.450.153 4.809.115 4.931.065
Alle Beträge in EUR



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