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542 - Kreisstraßen
Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten
Ansatz
Vorjahr
2018
Ansatz
Planjahr
2019
Ansatz
Planjahr
2020
Ansatz
mittelfristig
2021
Ansatz
mittelfristig
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit -394.850 395.500 395.500 0 0 0
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge -3.100 3.100 3.100 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte -8.950 11.350 11.350 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen -3.100 0 0 0 0 0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -410.000 409.950 409.950 0 0 0
3.1 anteilige Personalauszahlungen 524.800 -540.500 -550.850 0 0 0
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 1.360.400 -1.323.950 -1.323.350 0 0 0
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 151.100 -172.000 -172.000 0 0 0
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 29.000 -29.900 -30.500 0 0 0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.065.300 -2.066.350 -2.076.700 0 0 0
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Nummer 2 ./. Nummer 4)
1.655.300 -1.656.400 -1.666.750 0 0 0
6.1 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen -1.038.100 0 1.038.100 0 0 0
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit -1.038.100 0 1.038.100 0 0 0
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 589.000 0 -1.489.000 -100.000 0 0
7 = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit 589.000 0 -1.489.000 -100.000 0 0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
-449.100 0 -450.900 -100.000 0 0
8 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf
(Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)
1.206.200 -1.656.400 -2.117.650 -100.000 0 0
Alle Beträge in EUR



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