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542 - Kreisstraßen
Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2018
Ansatz
Planjahr
2019
Ansatz
Planjahr
2020
Ansatz
mittelfristig
2021
Ansatz
mittelfristig
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten 995.618 1.058.160 1.057.838 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 600.768 662.660 662.338 0 0 0
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3.100 3.100 3.100 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 8.950 11.350 11.350 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.100 0 0 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 11.591 10.887 10.022 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 1.022.359 1.083.497 1.082.310 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -524.800 -531.100 -542.400 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -1.360.400 -1.323.950 -1.323.350 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -2.662.171 -2.179.985 -2.231.661 0 0 0
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen -193.384 -249.796 -249.796 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -29.000 -29.900 -30.500 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -4.769.754 -4.314.731 -4.377.707 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) -3.747.395 -3.231.233 -3.295.397 0 0 0
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung 950 950 950 0 0 0
7 - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -5.800 -5.800 -5.800 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
(Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)
-4.850 -4.850 -4.850 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummer 5 + 9)
-3.752.245 -3.236.083 -3.300.247 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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