Stadt Leipzig - Haushalt Online


[haushalt.leipzig.de]

  • Sie sind hier: 
  • Startseite
  •   /  Haushaltspläne in Zahlen


1.100.41.4.0.03 - Gesundheitsförderung, -vorsorge und -hilfen
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Detailhaushalt nach Kostenarten
Ansatz
Vorjahr
2016
Ansatz
Planjahr
2017
Ansatz
Planjahr
2018
31400000 Zuweisungen/Zuschüsse für lfd.Zwecke vom -379.750 -366.600 -379.750
31410000 Zuweisungen/Zuschüsse für lfd.Zwecke vom -1.514.000 -1.567.250 -1.567.250
31440000 Zuw./Zusch.f.lfd.Zwecke v.sonst.öff.Bere -2.500 -2.500 -2.500
31610000 Auflösung v. SP Zuwendungen Bund BW 51 0 -1.339 -1.339
31611000 Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52 -1.145 -1.504 -1.504
31611030 Aufll.v.SP Land-Infrastrukturpausch.BW55 -23.405 -23.405 -23.405
31618000 Aufl.v. SP Zuwend.von übr.Bereichen BW63 0 -230 -230
33110000 Verwaltungsgebühren -2.200 -2.200 -2.200
34110000 Erträge Mieten und Pachten -19.200 -19.200 -19.200
34119110 KR Erträge Betriebskosten Miete/Pacht -7.550 -7.550 -7.550
34611000 sonstige privatrechtliche Leistungsentge -100 -100 -100
34619110 KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch. -2.100 -2.100 -2.100
34619110 KR Erträge priv. Nutzung Telefon Mitarbe -2.100 -2.100 -2.100
34810000 Ertr.Kostenerst./Kostenumlagen vom Land -3.450 -3.450 -3.450
34870000 Ertr.Kostenerst./-umlagen privaten Unter -1.050 -1.050 -1.050
34880000 Ertr.Kostenerst./-umlagen von übrigen Be -45.950 -33.950 -33.950
35821000 Erträge aus Auflösung v. Rückstellg. (Pe -2.750 -7.350 -22.550
Summe Kontenklasse: 3 -2.007.250 -2.041.879 -2.070.229
40111000 Beamtenbezüge 101.550 108.100 110.750
40121000 Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte 3.486.600 3.845.950 3.984.900
40121010 Neutral. Rückstellungsauflösung ATZ 0 7.350 22.550
40121110 Neutral. Rückstellungsauflösung Sonstige 2.750 0 0
40190000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäft 5.000 0 0
40211000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte 47.200 55.050 56.400
40221000 Beiträge Versorgungskassen - tarifl.Besc 111.350 122.750 127.200
40321000 Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. 620.450 689.500 706.700
40411000 Beihilfen u. Unterstützung Beamte 250 0 0
40412000 Beihilfen u. Unterstützung tarifl.Beschä 1.300 9.000 9.000
40712000 Zuführung Rückstellung Altersteilzeit ta 0 14.650 0
40726000 Zuführg.Rückstellg.sonst.Maßnahmen tarif 650 0 0
42111000 Unterhaltung der Grundstücke/ baulichen 12.000 12.000 12.000
42112000 Unterhaltung bauliche Außenanlagen 7.350 8.000 8.000
42311100 Mieten und Pachten Gebäude u. Grundst. z 98.000 97.950 97.950
42311110 BK Vorauszahlung (Anmietung) z. 9.500 9.450 9.450
42312200 Mieten für Geräte und Ausstattungen deze 2.100 2.100 2.100
42319110 KR Aufwendungen Betriebskosten Mietobjek 1.600 1.600 1.600
42411100 Energie zentral 27.450 27.450 27.450
42411200 Bewirtschaftung der Grdst./ baul.Anlagen 1.850 1.850 1.850
42419160 Unterhaltsreinigung 18.000 32.550 33.200
42419190 KR Aufwendungen für Wäscherei 2.100 2.100 2.100
42419200 KR Reinigungsmaterial 1.700 1.700 1.700
42419210 KR Sonderreinigung 600 600 600
42419280 KR Winterdienst 1.800 1.800 1.800
42511200 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen 2.400 2.400 2.400
42531000 Erwerb bew Gegenstände bis 410 EUR 9.000 8.000 8.000
42552000 UH Geräte, Ausstattungen 5.850 5.850 5.850
42552100 UH IT-Ausstattung 56.600 53.200 53.200
42611200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 10.800 11.300 11.300
42711200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. 47.850 48.950 46.950
42812000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten 7.300 7.300 7.300
42819170 KR Werkstättenbedarf (Werkzeuge, Kleinma 1.500 1.500 1.500
43150000 Zuschüsse an verbund. U., SonderVM, Bete 487.100 519.100 519.100
43170000 Zuschüsse an private Unternehmen 1.017.900 1.039.150 1.039.150
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche 237.800 257.700 257.700
44111000 s. Pers.-u.Versorg.aufw. Besch. zen 1.900 1.350 1.500
44111000 Sonst.Personal- und Versorgungsaufw. zen 1.900 1.350 1.500
44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit 0 5.000 5.000
44231000 Datenverarbeitung zentral 168.650 163.200 165.600
44292000 Sonst. Aufw. Inanspruchnahme v. Rechten/ 1.300 1.300 1.300
44299130 KR Rundfunk- und Fernsehgebühren 600 600 600
44310100 Porto und Transportkosten 8.600 6.800 6.800
44310300 Telefon, Internet 7.050 6.350 6.350
44310700 Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. (deze 35.350 24.050 24.050
44310900 Reisekosten 34.650 28.150 28.150
44310900 Reisekosten Beschäftigte 34.650 28.150 28.150
44319200 sonstige Geschäftsaufwendungen(dezentral 33.650 900 900
44510000 Erstattg.aus lfd.Verw.Tätigk. an das Lan 50 50 50
44550000 Erstattg.aus lfd.Verw.Tätigk. verb.Unter 2.213.600 2.275.100 2.338.000
44570000 Erstattg.aus lfd.Verw.Tätigk.priv.Untern 2.327.950 2.554.400 2.645.200
47110000 Abschreib. immaterielles VM und Sachanla 69.053 83.598 82.350
47120000 Abschreib. Auf Sopo f. Investzuw. 87.518 44.437 88.875
48112000 Aufw. a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg.) 650 0 0
48112037 Aufw. ILV an Amt 37 - Serviceleistungen 0 200 0
48112062 Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen 900 250 250
Summe Kontenklasse: 4 11.473.270 12.231.186 12.594.375
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.41.4.0.03 9.466.021 10.189.307 10.524.146
Alle Beträge in EUR



nach oben springen || Zur Startseite