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543 - Staatsstraßen
Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten
Ansatz
Vorjahr
2016
Ansatz
Planjahr
2017
Ansatz
Planjahr
2018
Ansatz
mittelfristig
2019
Ansatz
mittelfristig
2020
Ansatz
mittelfristig
2021
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit 224.200 223.950 223.950 0 0 0
+ anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 1.100 1.650 1.650 0 0 0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 6.300 4.800 4.800 0 0 0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.700 1.700 1.700 0 0 0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 233.300 232.100 232.100 0 0 0
anteilige Personalauszahlungen -237.500 -250.300 -261.900 0 0 0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -714.100 -712.050 -712.150 0 0 0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.000 -1.000 -1.000 0 0 0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -14.200 -14.300 -14.550 0 0 0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -966.800 -977.650 -989.600 0 0 0
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Nummer 2 ./. Nummer 4)
-733.500 -745.550 -757.500 0 0 0
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 298.000 0 761.650 396.150 0 0
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 298.000 0 761.650 396.150 0 0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen -800.000 -944.050 -1.157.800 -396.150 0 0
7 = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit -800.000 -944.050 -1.157.800 -396.150 0 0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
-502.000 -944.050 -396.150 0 0 0
8 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf
(Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)
-1.235.500 -1.689.600 -1.153.650 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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