1.100.36.7.0.01 - Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2016 |
Ansatz Planjahr 2017 |
Ansatz Planjahr 2018 |
Ansatz mittelfristig 2019 |
Ansatz mittelfristig 2020 |
Ansatz mittelfristig 2021 |
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1.2 | + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 8.397 | 34.843 | 34.096 | 0 | 0 | 0 |
aufgelöste Sonderposten | 8.397 | 0 | 34.096 | 0 | 0 | 0 | |
1.4 | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 18.889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 400.850 | 439.550 | 439.550 | 0 | 0 | 0 |
1.9 | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | = anteilige ordentliche Erträge | 428.836 | 474.393 | 473.646 | 0 | 0 | 0 |
3.1 | anteilige Personalaufwendungen | -522.300 | -546.600 | -560.750 | 0 | 0 | 0 |
3.3 | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -360.650 | -557.900 | -422.900 | 0 | 0 | 0 |
3.4 | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | -425.477 | -203.450 | -212.154 | 0 | 0 | 0 |
3.6 | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen | -2.540.000 | -2.654.897 | -2.745.151 | 0 | 0 | 0 |
3.7 | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | -24.250 | -22.000 | -22.250 | 0 | 0 | 0 |
4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -3.872.677 | -3.984.846 | -3.963.205 | 0 | 0 | 0 |
5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) | -3.443.841 | -3.510.453 | -3.489.558 | 0 | 0 | 0 |
7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -13.350 | -85.700 | -85.700 | 0 | 0 | 0 |
9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) | -13.350 | -85.700 | -85.700 | 0 | 0 | 0 |
10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) | -3.457.191 | -3.596.153 | -3.575.258 | 0 | 0 | 0 |