362 - Jugendarbeit Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2016 |
Ansatz Planjahr 2017 |
Ansatz Planjahr 2018 |
Ansatz mittelfristig 2019 |
Ansatz mittelfristig 2020 |
Ansatz mittelfristig 2021 |
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+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 1.333.150 | 1.360.990 | 1.391.944 | 0 | 0 | 0 | |
aufgelöste Sonderposten | 600 | 0 | 8.844 | 0 | 0 | 0 | |
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 235.000 | 235.000 | 235.000 | 0 | 0 | 0 | |
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 27.400 | 27.400 | 0 | 0 | 0 | |
2 | = anteilige ordentliche Erträge | 1.568.150 | 1.623.390 | 1.654.344 | 0 | 0 | 0 |
anteilige Personalaufwendungen | -895.750 | -816.550 | -835.500 | 0 | 0 | 0 | |
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -627.650 | -626.900 | -596.900 | 0 | 0 | 0 | |
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | -1.349 | -2.720 | -9.642 | 0 | 0 | 0 | |
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | -7.666.050 | -8.183.047 | -8.634.301 | 0 | 0 | 0 | |
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | -70.050 | -87.600 | -88.950 | 0 | 0 | 0 | |
4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -9.260.849 | -9.716.817 | -10.165.293 | 0 | 0 | 0 |
5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -7.692.699 | -8.093.427 | -8.510.949 | 0 | 0 | 0 |
7 | - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) |
-1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9) |
-7.693.699 | -8.093.427 | -8.510.949 | 0 | 0 | 0 |