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1.100.31.5.0.01 - Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2016
Ansatz
Planjahr
2017
Ansatz
Planjahr
2018
Ansatz
mittelfristig
2019
Ansatz
mittelfristig
2020
Ansatz
mittelfristig
2021
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 96.296 91.834 91.834 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 18.246 0 13.784 0 0 0
1.3 + anteilige sonstige Transfererträge 6.000 6.000 6.000 0 0 0
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 496.000 496.000 496.000 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 70.200 70.200 70.200 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 92.100 92.100 92.100 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 1.000 1.000 1.000 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 761.596 757.134 757.134 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -2.156.250 -2.327.100 -2.406.650 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -1.323.350 -3.528.150 -2.750.950 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -90.422 -74.233 -75.752 0 0 0
3.5 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -4.000 -4.000 -4.000 0 0 0
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen -1.717.950 -1.814.860 -1.814.860 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -123.750 -90.000 -13.700 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -5.415.722 -7.838.342 -7.065.912 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -4.654.126 -7.081.209 -6.308.778 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) -4.654.126 -7.081.209 -6.308.778 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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