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1.100.25.2.0.01 - Museum für Angewandte Kunst
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Detailhaushalt nach Kostenarten
Ansatz
Vorjahr
2014
Ansatz
Planjahr
2015
Ansatz
Planjahr
2016
31410000 Zuweisungen/Zuschüsse für lfd.Zwecke vom 0 0 0
31469000 Sonstige Zuschüsse sonst.öffentl.Sonderr 0 0 0
31471000 Sponsoring private Unternehmen 0 0 0
31473000 Spenden private Unternehmen 0 0 0
31510000 Auflösung v. SP Zuwendungen Bund -145.715 0 0
31511000 Auflösung v. SP Zuwendungen Land -1.729 0 0
31514000 Auflösung v. SP Zuwendungen sonst.öffent -972 0 0
31517000 Auflösung v. SP Zuwendungen von priv.Unt -6.852 0 0
31610000 Auflösung v. SP Zuwendungen Bund BW 51 0 -144.477 -130.896
31611000 Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52 0 -1.729 -1.729
31614000 Aufl.v.SP Zuwend.sonst.öff.Bereich BW 58 0 -972 -972
31617000 Aufl.v.SP Zuwend.von priv.Untern. BW 62 0 -6.852 -6.852
33211000 Benutzungsgebühren -2.000 -2.000 -2.000
34119900 KR Erträge Miete/Pachten - sonstige -10.000 -10.000 -10.000
34219130 KR Verkaufserträge Drucksachen -5.000 -5.000 -5.000
34219140 KR Verkaufsertr.Veranstaltungstickets/Ei -180.000 -180.000 -180.000
34219170 KR Verkaufserträge Kommissionsverkäufen -500 -500 -500
34619110 KR Erträge priv. Nutzung Telefon Mitarbe -700 -700 -700
34619150 KR Ersatzleistg. f. Schadensfälle zentra 0 0 0
34619900 KR sonstige privatrechtliche Leistungsen -15.000 -15.000 -15.000
34870000 Ertr.Kostenerst./-umlagen privaten Unter -9.000 -9.000 -9.000
35821000 Erträge aus Auflösung v. Rückstellg. (Pe -9.000 -9.450 -350
Summe Kontenklasse: 3 -386.467 -385.679 -362.998
40121000 Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte 1.205.750 1.241.700 1.267.900
40121010 Neutral. Rückstellungsauflösung ATZ 8.650 9.100 0
40121110 Neutral. Rückstellungsauflösung Sonstige 350 350 350
40122000 Lohn/Gehalt - Auszubildende/Praktikanten 58.000 58.000 58.000
40190000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäft 29.000 29.000 29.000
40221000 Beiträge Versorgungskassen - tarifl.Besc 38.500 39.650 40.500
40321000 Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. 214.550 221.450 223.500
40322000 Beitr.gesetzl.SV - Auszubild./Praktik. 16.250 16.250 16.250
40391000 Beiträge z. gesetzl. Sozialvers. sonst.B 0 0 0
40412000 Beihilfen u. Unterstützung tarifl.Beschä 1.000 200 200
40726000 Zuführg.Rückstellg.sonst.Maßnahmen tarif 550 550 550
42111000 Unterhaltung der Grundstücke/ baulichen 20.300 20.300 20.300
42112000 Unterhaltung bauliche Außenanlagen 10.000 10.000 10.000
42113000 Pflege Freiflächen 1.000 1.000 1.000
42319900 KR Sonstige Mieten und Pachten 120.000 120.000 120.000
42411100 Energie zentral 176.600 176.600 176.600
42419130 KR Strom 0 0 0
42419160 Unterhaltsreinigung 51.550 51.550 51.550
42419230 KR sonst. Entsorgung (Schrott-, Sperrmül 3.330 3.330 3.330
42419290 KR Bewachung 865.450 1.014.800 1.038.650
42519110 KR laufende Kfz Betriebskosten 9.700 9.700 9.700
42531000 Erwerb bew Gegenstände bis 410 EUR 4.700 4.700 4.700
42552000 UH Geräte, Ausstattungen 250 250 250
42552100 UH IT-Ausstattung 37.700 37.700 37.700
42719140 KR Erwerb/Unterhaltung Kunst-u. Sammlun 95.000 95.000 95.000
42719250 KR Aufwendungen. f. Veranstaltungen 50.000 50.000 50.000
42719260 KR Aufwendungen für Ausstellungen 400.000 430.000 430.000
42719900 KR Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauf 0 0 0
44111000 Sonst.Personal- und Versorgungsaufw. zen 0 250 250
44231000 Datenverarbeitung zentral 73.000 75.700 78.700
44299110 KR Mitgliedsbeiträge an Vereine/ Verbänd 1.000 1.000 1.000
44299130 KR Rundfunk- und Fernsehgebühren 200 200 200
44310100 Porto und Transportkosten 30.800 30.800 30.800
44310300 Telefon, Internet 9.000 9.000 9.000
44310700 Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. (deze 6.400 6.400 6.400
44310900 Reisekosten 5.000 5.000 5.000
44312400 Kontoführung 0 0 0
45990000 Sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0
47110000 Abschreib. immaterielles VM und Sachanla 634.167 633.014 624.304
48112037 Aufw. ILV an Amt 37 - Serviceleistungen 0 300 300
Summe Kontenklasse: 4 4.177.747 4.402.844 4.440.984
51392000 Abgang ohne Erlös 0 0 0
Summe Kontenklasse: 5 0 0 0
96340300 umg. Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
96348300 umg. Kostenerstattungen u. -umlagen 0 0 0
96350300 umg. Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
96400300 umg. Personalaufwendungen 0 0 0
96420300 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen 0 0 0
96440300 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
96500300 umg. außerordentliche Erträge 0 0 0
Summe Kontenklasse: 9 0 0 0
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.25.2.0.01 3.791.280 4.017.164 4.077.986
Alle Beträge in EUR



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