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1.100.11.1.6.04 - Post- und Kurierservice
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Detailhaushalt nach Kostenarten
Ansatz
Vorjahr
2014
Ansatz
Planjahr
2015
Ansatz
Planjahr
2016
31469000 Sonstige Zuschüsse sonst.öffentl.Sonderr 0 0 0
31518000 Auflösung v. SP Zuwendungen von übrigen -6.658 0 0
31618000 Aufl.v. SP Zuwend.von übr.Bereichen BW63 0 -6.658 -6.658
34219900 KR sonstige Erträge aus Verkauf 0 0 0
34611000 sonstige privatrechtliche Leistungsentge -338.000 -338.000 -338.000
34612000 Sonstige Erträge Sachbezüge Mitarbeiter 0 0 0
34619110 KR Erträge priv. Nutzung Telefon Mitarbe -200 -200 -200
35821000 Erträge aus Auflösung v. Rückstellg. (Pe -350 -350 -350
38111000 Interner Ertrag - Erstattung RPA -7.750 0 0
38112000 Erträge a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg. 0 -3.900 -4.000
Summe Kontenklasse: 3 -352.958 -349.108 -349.208
40111000 Beamtenbezüge 1.650 1.650 1.700
40121000 Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte 267.600 287.800 294.950
40121110 Neutral. Rückstellungsauflösung Sonstige 350 350 350
40211000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte 750 750 800
40221000 Beiträge Versorgungskassen - tarifl.Besc 8.550 9.200 9.400
40223000 Pausch.LSt - Beitr.Versorgungsk.- tarifl 0 0 0
40321000 Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. 50.650 54.550 55.850
40411000 Beihilfen u. Unterstützung Beamte 50 50 50
40412000 Beihilfen u. Unterstützung tarifl.Beschä 250 100 100
40726000 Zuführg.Rückstellg.sonst.Maßnahmen tarif 50 50 50
42419160 Unterhaltsreinigung 1.850 1.850 1.850
42419190 KR Aufwendungen für Wäscherei 50 50 50
42419200 KR Reinigungsmaterial 150 150 150
42419210 KR Sonderreinigung 0 0 0
42531000 Erwerb bew Gegenstände bis 410 EUR 1.150 1.150 1.150
42552000 UH Geräte, Ausstattungen 300 300 300
42611200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 1.150 1.150 1.150
44231000 Datenverarbeitung zentral 12.050 321.800 322.250
44232000 Datenverarbeitung dezentral 12.550 12.550 12.550
44299130 KR Rundfunk- und Fernsehgebühren 50 50 50
44310100 Porto und Transportkosten 456.700 456.700 456.700
44310300 Telefon, Internet 600 600 600
44310700 Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. (deze 3.000 3.000 3.000
44310900 Reisekosten 400 400 400
44319200 sonstige Geschäftsaufwendungen(dezentral 50 50 50
47110000 Abschreib. immaterielles VM und Sachanla 23.219 18.346 19.157
Summe Kontenklasse: 4 843.169 1.172.646 1.182.657
51620000 Aufwendungen aus Veräußerung von bewegl. 0 0 0
Summe Kontenklasse: 5 0 0 0
96420300 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen 0 0 0
96440300 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
Summe Kontenklasse: 9 0 0 0
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.11.1.6.04 490.211 823.538 833.449
Alle Beträge in EUR



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