351 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten |
Ansatz Vorjahr 2014 |
Ansatz Planjahr 2015 |
Ansatz Planjahr 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
Ansatz mittelfristig 2018 |
Ansatz mittelfristig 2019 |
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1.1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.2 | + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 97.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.4 | + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
1.8 | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 97.600 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
3.1 | anteilige Personalauszahlungen | -5.875.850 | -5.433.300 | -5.522.400 | -5.632.300 | -5.770.850 | -5.912.400 |
3.3 | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -51.850 | -70.250 | -68.950 | -68.950 | -68.950 | -68.950 |
3.5 | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.216.000 | -1.316.000 | -1.216.000 | -1.016.000 | -1.016.000 | -1.016.000 |
3.6 | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -554.600 | -556.250 | -559.250 | -559.250 | -559.250 | -559.250 |
4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -7.698.300 | -7.375.800 | -7.366.600 | -7.276.500 | -7.415.050 | -7.556.600 |
5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) |
-7.600.700 | -7.375.600 | -7.366.400 | -7.276.300 | -7.414.850 | -7.556.400 |
7.4 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | -2.400 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -2.400 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) |
-2.400 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 5 + 6 + 8 ./. Nummern 7 + 9) |
-7.603.100 | -7.376.100 | -7.366.400 | -7.276.300 | -7.414.850 | -7.556.400 |