1.100.55.4.0.02 - Flächenmanagement Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2014 |
Ansatz Planjahr 2015 |
Ansatz Planjahr 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
Ansatz mittelfristig 2018 |
Ansatz mittelfristig 2019 |
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1.5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | = anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.1 | Personalaufwendungen | -354.550 | -414.250 | -427.100 | -395.000 | -404.350 | -413.700 |
3.3 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -120.000 | -620.000 | -120.000 | -120.000 | -107.222 | -20.000 |
3.4 | + planmäßige Abschreibungen | -177.967 | -336.277 | -336.277 | 0 | 0 | 0 |
3.7 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -662.517 | -1.380.527 | -893.377 | -525.000 | -521.572 | -443.700 |
5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) | -662.517 | -1.380.527 | -893.377 | -525.000 | -521.572 | -443.700 |
8 | + kalkulatorische Kosten | -177.967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) | -177.967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) | -840.484 | -1.380.527 | -893.377 | -525.000 | -521.572 | -443.700 |