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1.100.54.5.2.01 - Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2014
Ansatz
Planjahr
2015
Ansatz
Planjahr
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
Ansatz
mittelfristig
2018
Ansatz
mittelfristig
2019
3.1 Personalaufwendungen -66.000 -67.650 -69.250 -70.850 -72.500 -74.200
3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen -1.543.550 -1.649.950 -1.649.950 -1.649.950 -1.649.950 -1.649.950
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -1.609.550 -1.717.600 -1.719.200 -1.720.800 -1.722.450 -1.724.150
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -1.609.550 -1.717.600 -1.719.200 -1.720.800 -1.722.450 -1.724.150
11 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) -1.609.550 -1.717.600 -1.719.200 -1.720.800 -1.722.450 -1.724.150
Alle Beträge in EUR



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