Stadt Leipzig - Haushalt Online


[haushalt.leipzig.de]

  • Sie sind hier: 
  • Startseite
  •   /  Haushaltspläne in Zahlen


1.100.42.4.1.01 - Sportstätten und Sporteinrichtungen
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2014
Ansatz
Planjahr
2015
Ansatz
Planjahr
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
Ansatz
mittelfristig
2018
Ansatz
mittelfristig
2019
1.2 + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 703.255 851.066 879.253 100.000 100.000 100.000
aufgelöste Sonderposten 703.255 751.066 779.253 0 0 0
1.4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 12.877 12.877 0 0 0
1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 1.032.850 953.450 1.083.550 1.083.550 1.083.550 1.083.550
1.6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 167.600 167.600 167.600 167.600 167.600 167.600
1.9 + sonstige ordentliche Erträge 306.350 76.150 1.750 1.750 1.750 1.750
2 = anteilige ordentliche Erträge 2.210.055 2.061.143 2.145.031 1.352.900 1.352.900 1.352.900
3.1 Personalaufwendungen -2.727.000 -2.909.150 -2.934.550 -3.007.550 -3.082.050 -3.158.250
3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -3.751.850 -4.373.850 -3.847.350 -3.847.350 -3.847.350 -3.847.350
3.4 + planmäßige Abschreibungen -2.892.622 -2.898.117 -2.847.962 0 0 0
3.6 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen -1.058.250 -1.184.250 -1.184.250 -1.184.250 -1.184.250 -1.184.250
3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen -1.868.950 -1.898.700 -1.900.800 -1.900.800 -1.900.800 -1.900.800
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -12.298.672 -13.264.067 -12.714.912 -9.939.950 -10.014.450 -10.090.650
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -10.088.618 -11.202.924 -10.569.881 -8.587.050 -8.661.550 -8.737.750
6 Erträge aus interner Leistungsverrrechnung 88.150 88.150 88.150 88.150 88.150 88.150
7 + Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -16.500 -21.800 -21.800 -21.800 -21.800 -21.800
8 + kalkulatorische Kosten -2.900.994 0 0 0 0 0
10 = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) -2.829.344 66.350 66.350 66.350 66.350 66.350
11 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) -12.917.961 -11.136.574 -10.503.531 -8.520.700 -8.595.200 -8.671.400
Alle Beträge in EUR



nach oben springen || Zur Startseite