1.100.36.3.3.01 - Hilfe zur Erziehung Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2014 |
Ansatz Planjahr 2015 |
Ansatz Planjahr 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
Ansatz mittelfristig 2018 |
Ansatz mittelfristig 2019 |
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1.2 | + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 62.150 | 68.751 | 68.751 | 62.150 | 62.150 | 62.150 |
aufgelöste Sonderposten | 0 | 6.601 | 6.601 | 0 | 0 | 0 | |
1.3 | + sonstige Transfererträge | 1.780.000 | 1.980.000 | 2.080.000 | 2.080.000 | 2.080.000 | 2.080.000 |
1.5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.150 | 2.150 | 2.150 | 2.150 | 2.150 | 2.150 |
1.6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.586.950 | 1.586.950 | 1.586.950 | 1.586.950 | 1.586.950 | 1.586.950 |
1.9 | + sonstige ordentliche Erträge | 286.050 | 3.750 | 3.750 | 3.750 | 3.750 | 3.750 |
2 | = anteilige ordentliche Erträge | 3.717.300 | 3.641.601 | 3.741.601 | 3.735.000 | 3.735.000 | 3.735.000 |
3.1 | Personalaufwendungen | -5.346.200 | -5.277.900 | -5.417.600 | -5.406.550 | -5.537.300 | -5.667.950 |
3.3 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -389.650 | -383.150 | -435.500 | -369.450 | -369.450 | -371.200 |
3.4 | + planmäßige Abschreibungen | -24.759 | -27.335 | -24.466 | 0 | 0 | 0 |
3.6 | + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen | -38.895.600 | -48.027.300 | -49.251.000 | -46.840.900 | -46.840.900 | -46.840.900 |
3.7 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -468.350 | -477.250 | -487.650 | -487.650 | -487.650 | -487.650 |
4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -45.124.559 | -54.192.935 | -55.616.216 | -53.104.550 | -53.235.300 | -53.367.700 |
5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) | -41.407.259 | -50.551.333 | -51.874.615 | -49.369.550 | -49.500.300 | -49.632.700 |
7 | + Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -4.800 | -5.350 | -5.350 | -5.350 | -5.350 | -5.350 |
8 | + kalkulatorische Kosten | -24.759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) | -29.559 | -5.350 | -5.350 | -5.350 | -5.350 | -5.350 |
11 | = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) | -41.436.818 | -50.556.683 | -51.879.965 | -49.374.900 | -49.505.650 | -49.638.050 |