1.100.36.3.2.01 - Förderung der Erziehung in der Familie Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2014 |
Ansatz Planjahr 2015 |
Ansatz Planjahr 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
Ansatz mittelfristig 2018 |
Ansatz mittelfristig 2019 |
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1.2 | + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 79.250 | 99.100 | 99.100 | 82.300 | 82.300 | 82.300 |
aufgelöste Sonderposten | 0 | 1.800 | 1.800 | 0 | 0 | 0 | |
1.3 | + sonstige Transfererträge | 185.000 | 185.000 | 185.000 | 185.000 | 185.000 | 185.000 |
1.5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
1.6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
1.9 | + sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | = anteilige ordentliche Erträge | 268.550 | 288.400 | 288.400 | 271.600 | 271.600 | 271.600 |
3.1 | Personalaufwendungen | -1.543.750 | -1.643.750 | -1.696.850 | -1.679.200 | -1.720.100 | -1.760.500 |
3.3 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -19.050 | -68.450 | -67.650 | -67.650 | -67.650 | -67.650 |
3.4 | + planmäßige Abschreibungen | -819 | -3.818 | -3.513 | 0 | 0 | 0 |
3.6 | + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen | -3.579.850 | -4.353.750 | -4.477.700 | -4.037.800 | -4.037.800 | -4.037.800 |
3.7 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.550 | -2.550 | -2.550 | -2.550 | -2.550 | -2.550 |
4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -5.146.019 | -6.072.318 | -6.248.263 | -5.787.200 | -5.828.100 | -5.868.500 |
5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) | -4.877.469 | -5.783.918 | -5.959.862 | -5.515.600 | -5.556.500 | -5.596.900 |
7 | + Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 |
8 | + kalkulatorische Kosten | -819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) | -2.419 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 |
11 | = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) | -4.879.887 | -5.785.518 | -5.961.462 | -5.517.200 | -5.558.100 | -5.598.500 |