Stadt Leipzig - Haushalt Online


[haushalt.leipzig.de]

  • Sie sind hier: 
  • Startseite
  •   /  Haushaltspläne in Zahlen


36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2014
Ansatz
Planjahr
2015
Ansatz
Planjahr
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
Ansatz
mittelfristig
2018
Ansatz
mittelfristig
2019
1.1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
1.2 + Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 65.069.062 73.067.923 76.897.688 74.857.393 74.878.075 74.891.601
darunter: Umlagen 0 0 0 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 818.712 800.323 828.088 879.693 900.375 913.901
1.3 + sonstige Transfererträge 2.330.000 2.530.000 2.630.000 2.630.000 2.630.000 2.630.000
1.4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 20.702.050 22.112.576 22.869.217 22.825.950 22.825.950 22.825.950
1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 6.243.450 6.092.050 6.091.050 6.091.050 6.091.050 7.773.550
1.6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.461.750 3.361.750 3.361.750 3.361.750 3.361.750 3.361.750
1.7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
1.8 +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
1.9 + sonstige ordentliche Erträge 2.720.100 600.600 37.450 37.450 37.450 37.450
2 = anteilige ordentliche Erträge 100.526.412 107.764.899 111.887.155 109.803.593 109.824.275 111.520.301
3.1 Personalaufwendungen -74.162.000 -78.733.350 -81.779.450 -84.350.650 -86.431.700 -88.548.950
3.2 + Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0
3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -16.223.150 -17.414.150 -17.799.900 -16.682.050 -17.248.600 -17.901.150
3.4 + planmäßige Abschreibungen -5.978.391 -5.638.243 -5.685.734 -95.807 -92.944 -82.024
3.5 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000
3.6 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen -212.147.650 -239.861.450 -254.679.050 -249.152.150 -249.152.150 -249.177.150
3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen -2.990.650 -3.630.900 -3.668.050 -3.668.050 -3.668.050 -3.668.050
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -311.503.841 -345.280.093 -363.614.184 -353.950.707 -356.595.444 -359.379.324
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) -210.977.429 -237.515.194 -251.727.029 -244.147.114 -246.771.169 -247.859.023
6 Erträge aus interner Leistungsverrechnung 0 0 0 0 0 0
7 - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -2.456.250 -2.456.800 -2.456.800 -2.456.800 -2.456.800 -2.456.800
8 - kalkulatorische Kosten -6.004.311 0 0 0 0 0
darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen 0 0 0 0 0 0
9 - kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr 0 0 0 0 0 0
10 = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
(Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9)
-8.460.561 -2.456.800 -2.456.800 -2.456.800 -2.456.800 -2.456.800
11 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummer 5 + 10)
-219.437.990 -239.971.994 -254.183.829 -246.603.914 -249.227.969 -250.315.823
Alle Beträge in EUR



nach oben springen || Zur Startseite