351 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2014 |
Ansatz Planjahr 2015 |
Ansatz Planjahr 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
Ansatz mittelfristig 2018 |
Ansatz mittelfristig 2019 |
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1.1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.2 | + Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 97.400 | 44.057 | 44.057 | 0 | 0 | 0 |
aufgelöste Sonderposten | 0 | 44.057 | 44.057 | 0 | 0 | 0 | |
1.4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
1.6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.9 | + sonstige ordentliche Erträge | 625.600 | 67.800 | 23.150 | 1.850 | 1.850 | 1.850 |
2 | = anteilige ordentliche Erträge | 723.200 | 112.057 | 67.407 | 2.050 | 2.050 | 2.050 |
3.1 | Personalaufwendungen | -5.877.550 | -5.435.000 | -5.524.100 | -5.634.000 | -5.772.550 | -5.914.100 |
3.3 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -51.850 | -70.250 | -68.950 | -68.950 | -68.950 | -68.950 |
3.4 | + planmäßige Abschreibungen | -18.131 | -94.257 | -96.188 | 0 | 0 | 0 |
3.6 | + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen | -1.216.000 | -1.316.000 | -1.216.000 | -1.016.000 | -1.016.000 | -1.016.000 |
3.7 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -554.600 | -556.250 | -559.250 | -559.250 | -559.250 | -559.250 |
4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -7.718.131 | -7.471.757 | -7.464.488 | -7.278.200 | -7.416.750 | -7.558.300 |
5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -6.994.931 | -7.359.700 | -7.397.081 | -7.276.150 | -7.414.700 | -7.556.250 |
7 | - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -8.700 | -8.700 | -8.700 | -8.700 | -8.700 | -8.700 |
8 | - kalkulatorische Kosten | -18.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9) |
-26.831 | -8.700 | -8.700 | -8.700 | -8.700 | -8.700 |
11 | = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 10) |
-7.021.763 | -7.368.400 | -7.405.781 | -7.284.850 | -7.423.400 | -7.564.950 |