1.100.34.3.0.02 - Betreuungsleistungen durch den Allgemeinen Sozialdienst Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2014 |
Ansatz Planjahr 2015 |
Ansatz Planjahr 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
Ansatz mittelfristig 2018 |
Ansatz mittelfristig 2019 |
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1.2 | + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
aufgelöste Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | = anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.1 | Personalaufwendungen | -555.050 | -578.300 | -592.000 | -606.400 | -621.250 | -635.700 |
3.3 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -16.700 | -86.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
3.4 | + planmäßige Abschreibungen | -255 | -321 | -262 | 0 | 0 | 0 |
3.7 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -19.600 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 |
4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -591.605 | -664.671 | -602.312 | -616.450 | -631.300 | -645.750 |
5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) | -591.605 | -664.671 | -602.312 | -616.450 | -631.300 | -645.750 |
7 | + Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | + kalkulatorische Kosten | -255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) | -805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) | -592.409 | -664.671 | -602.312 | -616.450 | -631.300 | -645.750 |