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3122 - Eingliederungshilfen
Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2014
Ansatz
Planjahr
2015
Ansatz
Planjahr
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
Ansatz
mittelfristig
2018
Ansatz
mittelfristig
2019
1.2 + Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 0 486 486 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 0 486 486 0 0 0
1.4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
1.9 + sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 0 486 486 0 0 0
3.1 Personalaufwendungen -100 -100 -100 -100 -100 -100
3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0
3.4 + planmäßige Abschreibungen -191 -1.037 -1.062 0 0 0
3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen -560.000 -400.000 -400.000 -400.000 -400.000 -400.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -560.291 -401.137 -401.162 -400.100 -400.100 -400.100
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) -560.291 -400.651 -400.676 -400.100 -400.100 -400.100
8 - kalkulatorische Kosten -191 0 0 0 0 0
10 = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
(Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9)
-191 0 0 0 0 0
11 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummer 5 + 10)
-560.481 -400.651 -400.676 -400.100 -400.100 -400.100
Alle Beträge in EUR



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