3122 - Eingliederungshilfen Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2014 |
Ansatz Planjahr 2015 |
Ansatz Planjahr 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
Ansatz mittelfristig 2018 |
Ansatz mittelfristig 2019 |
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1.2 | + Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 0 | 486 | 486 | 0 | 0 | 0 |
aufgelöste Sonderposten | 0 | 486 | 486 | 0 | 0 | 0 | |
1.4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.9 | + sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | = anteilige ordentliche Erträge | 0 | 486 | 486 | 0 | 0 | 0 |
3.1 | Personalaufwendungen | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
3.3 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.4 | + planmäßige Abschreibungen | -191 | -1.037 | -1.062 | 0 | 0 | 0 |
3.7 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -560.000 | -400.000 | -400.000 | -400.000 | -400.000 | -400.000 |
4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -560.291 | -401.137 | -401.162 | -400.100 | -400.100 | -400.100 |
5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -560.291 | -400.651 | -400.676 | -400.100 | -400.100 | -400.100 |
8 | - kalkulatorische Kosten | -191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9) |
-191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 10) |
-560.481 | -400.651 | -400.676 | -400.100 | -400.100 | -400.100 |