1.100.31.1.5.01 - Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2014 |
Ansatz Planjahr 2015 |
Ansatz Planjahr 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
Ansatz mittelfristig 2018 |
Ansatz mittelfristig 2019 |
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1.2 | + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 0 | 1.094 | 1.094 | 0 | 0 | 0 |
aufgelöste Sonderposten | 0 | 1.094 | 1.094 | 0 | 0 | 0 | |
1.3 | + sonstige Transfererträge | 100 | 12.100 | 12.100 | 12.100 | 12.100 | 12.100 |
1.4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.9 | + sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | = anteilige ordentliche Erträge | 100 | 13.194 | 13.194 | 12.100 | 12.100 | 12.100 |
3.1 | Personalaufwendungen | -535.750 | -579.150 | -583.850 | -596.050 | -610.550 | -625.250 |
3.3 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.4 | + planmäßige Abschreibungen | -429 | -14.334 | -14.390 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |
3.6 | + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen | -79.500 | -79.500 | -79.500 | -79.500 | -79.500 | -79.500 |
3.7 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -615.679 | -672.984 | -677.740 | -687.550 | -702.050 | -716.750 |
5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) | -615.579 | -659.790 | -664.546 | -675.450 | -689.950 | -704.650 |
8 | + kalkulatorische Kosten | -429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) | -429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) | -616.008 | -659.790 | -664.546 | -675.450 | -689.950 | -704.650 |