1.100.29.1.0.01 - Förderung von Kirchgemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2014 |
Ansatz Planjahr 2015 |
Ansatz Planjahr 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
Ansatz mittelfristig 2018 |
Ansatz mittelfristig 2019 |
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1.5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | = anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.1 | Personalaufwendungen | -6.950 | -7.050 | -7.200 | -7.350 | -7.550 | -7.700 |
3.3 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.4 | + planmäßige Abschreibungen | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 |
3.6 | + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen | -15.600 | -15.600 | -15.600 | -15.600 | -15.600 | -15.600 |
3.7 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -22.551 | -22.651 | -22.801 | -22.950 | -23.150 | -23.300 |
5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) | -22.551 | -22.651 | -22.801 | -22.950 | -23.150 | -23.300 |
8 | + kalkulatorische Kosten | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) | -22.553 | -22.651 | -22.801 | -22.950 | -23.150 | -23.300 |