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291 - Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2014
Ansatz
Planjahr
2015
Ansatz
Planjahr
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
Ansatz
mittelfristig
2018
Ansatz
mittelfristig
2019
1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
3.1 Personalaufwendungen -6.950 -7.050 -7.200 -7.350 -7.550 -7.700
3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0
3.4 + planmäßige Abschreibungen -1 -1 -1 0 0 0
3.6 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen -15.600 -15.600 -15.600 -15.600 -15.600 -15.600
3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -22.551 -22.651 -22.801 -22.950 -23.150 -23.300
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) -22.551 -22.651 -22.801 -22.950 -23.150 -23.300
8 - kalkulatorische Kosten -1 0 0 0 0 0
10 = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
(Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9)
-1 0 0 0 0 0
11 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummer 5 + 10)
-22.553 -22.651 -22.801 -22.950 -23.150 -23.300
Alle Beträge in EUR



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