1.100.28.1.0.01 - Heimat- und sonstige Kulturpflege Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2014 |
Ansatz Planjahr 2015 |
Ansatz Planjahr 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
Ansatz mittelfristig 2018 |
Ansatz mittelfristig 2019 |
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1.2 | + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 123.926 | 127.931 | 127.930 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
aufgelöste Sonderposten | 115.926 | 119.931 | 119.930 | 0 | 0 | 0 | |
1.4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 20.593 | 19.826 | 0 | 0 | 0 |
1.5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.357.070 | 1.291.250 | 1.361.020 | 1.361.020 | 1.361.020 | 1.361.020 |
1.6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
1.9 | + sonstige ordentliche Erträge | 65.800 | 65.050 | 350 | 350 | 350 | 350 |
2 | = anteilige ordentliche Erträge | 1.596.796 | 1.554.824 | 1.559.126 | 1.419.370 | 1.419.370 | 1.419.370 |
3.1 | Personalaufwendungen | -835.600 | -758.850 | -710.400 | -727.100 | -744.150 | -761.550 |
3.3 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.584.910 | -1.782.410 | -1.667.760 | -1.640.710 | -1.637.710 | -1.640.760 |
3.4 | + planmäßige Abschreibungen | -452.511 | -454.399 | -454.372 | 0 | 0 | 0 |
3.5 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.6 | + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen | -61.950 | -61.950 | -61.950 | -61.950 | -61.950 | -61.950 |
3.7 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -130.800 | -132.400 | -136.150 | -136.200 | -136.200 | -136.150 |
4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -3.065.771 | -3.190.009 | -3.030.632 | -2.565.960 | -2.580.010 | -2.600.410 |
5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) | -1.468.974 | -1.635.185 | -1.471.505 | -1.146.590 | -1.160.640 | -1.181.040 |
6 | Erträge aus interner Leistungsverrrechnung | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
7 | + Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -4.500 | -4.800 | -4.800 | -4.800 | -4.800 | -4.800 |
8 | + kalkulatorische Kosten | -438.670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) | -442.570 | -4.200 | -4.200 | -4.200 | -4.200 | -4.200 |
11 | = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) | -1.911.545 | -1.639.385 | -1.475.705 | -1.150.790 | -1.164.840 | -1.185.240 |