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261 - Theater
Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2014
Ansatz
Planjahr
2015
Ansatz
Planjahr
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
Ansatz
mittelfristig
2018
Ansatz
mittelfristig
2019
1.2 + Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 0 0 0 0 0 0
1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
1.7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
1.9 + sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
3.1 Personalaufwendungen -5.250 -5.700 -5.850 -6.000 -6.150 -6.300
3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0
3.4 + planmäßige Abschreibungen -36 -1.413.157 -1.525.651 0 0 0
3.6 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen -61.410.000 -63.538.000 -65.473.000 -65.160.000 -65.173.000 -64.956.000
3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -61.415.286 -64.956.857 -67.004.501 -65.166.000 -65.179.150 -64.962.300
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) -61.415.286 -64.956.857 -67.004.501 -65.166.000 -65.179.150 -64.962.300
8 - kalkulatorische Kosten -238.917 0 0 0 0 0
10 = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
(Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9)
-238.917 0 0 0 0 0
11 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummer 5 + 10)
-61.654.203 -64.956.857 -67.004.501 -65.166.000 -65.179.150 -64.962.300
Alle Beträge in EUR



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