1.100.24.1.0.01 - Schülerbeförderung Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2014 |
Ansatz Planjahr 2015 |
Ansatz Planjahr 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
Ansatz mittelfristig 2018 |
Ansatz mittelfristig 2019 |
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1.2 | + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 0 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 |
aufgelöste Sonderposten | 0 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | |
1.4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
1.5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | = anteilige ordentliche Erträge | 300.000 | 300.600 | 300.600 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
3.1 | Personalaufwendungen | -142.400 | -148.050 | -151.700 | -155.500 | -159.350 | -163.250 |
3.3 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -3.227.750 | -4.272.100 | -4.272.050 | -3.228.850 | -3.228.850 | -3.228.850 |
3.4 | + planmäßige Abschreibungen | 0 | -1.066 | -1.160 | 0 | 0 | 0 |
3.7 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -8.350 | -8.600 | -8.900 | -8.900 | -8.900 | -8.900 |
4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -3.378.500 | -4.429.816 | -4.433.810 | -3.393.250 | -3.397.100 | -3.401.000 |
5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) | -3.078.500 | -4.129.216 | -4.133.210 | -3.093.250 | -3.097.100 | -3.101.000 |
7 | + Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
8 | + kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
11 | = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) | -3.080.500 | -4.131.216 | -4.135.210 | -3.095.250 | -3.099.100 | -3.103.000 |