1.100.23.1.3.01 - Berufsbildende Förderschulen in öffentlicher Trägerschaft Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2014 |
Ansatz Planjahr 2015 |
Ansatz Planjahr 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
Ansatz mittelfristig 2018 |
Ansatz mittelfristig 2019 |
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1.2 | + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 4.600 | 2.829 | 2.829 | 4.150 | 4.150 | 4.150 |
aufgelöste Sonderposten | 2.500 | 2.829 | 2.829 | 0 | 0 | 0 | |
1.4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
1.6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.9 | + sonstige ordentliche Erträge | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
2 | = anteilige ordentliche Erträge | 5.400 | 3.629 | 3.629 | 4.950 | 4.950 | 4.950 |
3.1 | Personalaufwendungen | -224.150 | -197.950 | -202.250 | -207.050 | -212.100 | -217.050 |
3.3 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -526.850 | -814.400 | -619.900 | -619.900 | -619.900 | -619.900 |
3.4 | + planmäßige Abschreibungen | -184.374 | -39.742 | -40.063 | 0 | 0 | 0 |
3.6 | + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen | -2.100 | -2.100 | -2.100 | -2.100 | -2.100 | -2.100 |
3.7 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -6.600 | -7.050 | -7.100 | -7.100 | -7.100 | -7.100 |
4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -944.074 | -1.061.242 | -871.413 | -836.150 | -841.200 | -846.150 |
5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) | -938.674 | -1.057.613 | -867.784 | -831.200 | -836.250 | -841.200 |
6 | Erträge aus interner Leistungsverrrechnung | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
7 | + Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -81.600 | -81.600 | -81.600 | -81.600 | -81.600 | -81.600 |
8 | + kalkulatorische Kosten | -181.874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) | -261.474 | -79.600 | -79.600 | -79.600 | -79.600 | -79.600 |
11 | = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) | -1.200.147 | -1.137.213 | -947.384 | -910.800 | -915.850 | -920.800 |