1.100.11.1.4.01 - Örtliche Rechnungsprüfung Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2014 |
Ansatz Planjahr 2015 |
Ansatz Planjahr 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
Ansatz mittelfristig 2018 |
Ansatz mittelfristig 2019 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
1.6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 52.000 | 31.200 | 20.800 | 20.800 | 20.800 | 20.800 |
1.9 | + sonstige ordentliche Erträge | 188.100 | 84.350 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | = anteilige ordentliche Erträge | 240.700 | 116.150 | 21.400 | 21.400 | 21.400 | 21.400 |
3.1 | Personalaufwendungen | -2.818.950 | -2.709.100 | -2.687.100 | -2.751.200 | -2.816.900 | -2.884.050 |
3.3 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -194.800 | -203.300 | -204.750 | -204.750 | -204.750 | -204.750 |
3.4 | + planmäßige Abschreibungen | -13.580 | -18.648 | -17.662 | 0 | 0 | 0 |
3.7 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -110.100 | -120.100 | -124.050 | -124.050 | -124.050 | -124.050 |
4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -3.137.430 | -3.051.148 | -3.033.562 | -3.080.000 | -3.145.700 | -3.212.850 |
5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) | -2.896.730 | -2.934.998 | -3.012.162 | -3.058.600 | -3.124.300 | -3.191.450 |
6 | Erträge aus interner Leistungsverrrechnung | 100.100 | 104.700 | 106.700 | 106.700 | 106.700 | 106.700 |
7 | + Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 |
8 | + kalkulatorische Kosten | -13.580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) | 85.920 | 104.100 | 106.100 | 106.100 | 106.100 | 106.100 |
11 | = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) | -2.810.810 | -2.830.898 | -2.906.062 | -2.952.500 | -3.018.200 | -3.085.350 |