1.100.11.1.2.07 - Gesetzliche Vertretung Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2014 |
Ansatz Planjahr 2015 |
Ansatz Planjahr 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
Ansatz mittelfristig 2018 |
Ansatz mittelfristig 2019 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
1.5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | = anteilige ordentliche Erträge | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
3.1 | Personalaufwendungen | -822.850 | -798.850 | -240.500 | -246.150 | -251.950 | -257.900 |
3.3 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -63.250 | -63.250 | -63.250 | -63.250 | -63.250 | -63.250 |
3.7 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -33.500 | -33.800 | -34.900 | -34.900 | -34.900 | -34.900 |
4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -919.600 | -895.900 | -338.650 | -344.300 | -350.100 | -356.050 |
5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) | -909.600 | -885.900 | -328.650 | -334.300 | -340.100 | -346.050 |
7 | + Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) | -909.600 | -885.900 | -328.650 | -334.300 | -340.100 | -346.050 |