1.100.51.1.1.08 - Maßnahmen der Stadterneuerung Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten Detailhaushalt nach Kostenarten |
Ansatz Vorjahr 2013 |
Ansatz Planjahr 2014 |
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31400000 | Zuweisungen/Zuschüsse für lfd.Zwecke vom | -1.381.471 | -814.600 |
31410000 | Zuweisungen/Zuschüsse für lfd.Zwecke vom | -1.610.755 | -1.875.950 |
31440000 | Zuw./Zusch.f.lfd.Zwecke v.sonst.öff.Bere | 0 | -723.350 |
31611000 | Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52 | 0 | -106.678 |
33110000 | Verwaltungsgebühren | -145.500 | -145.500 |
34110000 | Erträge Mieten und Pachten | 0 | 0 |
34611000 | sonstige privatrechtliche Leistungsentge | -1.450 | -1.450 |
34612000 | Sonstige Erträge Sachbezüge Mitarbeiter | 0 | 0 |
34619110 | KR Erträge priv. Nutzung Telefon Mitarbe | 0 | 0 |
35811000 | Erträge aus Auflösg. v. Rückst. (Pers.) | -183.900 | 0 |
35821000 | Erträge aus Auflösung v. Rückstellg. (Pe | 0 | -186.900 |
38112000 | Erträge a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg. | -3.250 | -3.250 |
Summe Kontenklasse: 3 | -3.326.326 | -3.857.678 | |
40121000 | Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte | 2.611.600 | 2.986.700 |
40121010 | Neutral. Rückstellungsauflösung ATZ | 183.550 | 185.350 |
40121100 | Lohn/Gehalt ATZ - tariflich Beschäftigte | 0 | 0 |
40121101 | Lohn/Gehalt ATZ-tarifl. Besch.-Auflösung | 0 | 0 |
40121110 | Neutral. Rückstellungsauflösung Sonstige | 350 | 1.550 |
40121200 | Aufstockung ATZ - tariflich Beschäftigte | 0 | 0 |
40121201 | Aufstockung ATZ tarifl.Besch. Auflösung | 0 | 0 |
40190000 | Dienstaufwendungen für sonstige Beschäft | 120.000 | 120.000 |
40221000 | Beiträge Versorgungskassen - tarifl.Besc | 83.350 | 95.350 |
40221100 | Beiträge Versorgungsk.ATZ - tarifl.Besch | 0 | 0 |
40221101 | Versorgungsk.ATZ tarifl.Besch.Auflösung | 0 | 0 |
40221200 | Beitr.Versorgungsk. Aufstock.ATZ - tarif | 0 | 0 |
40221201 | Versorgungsk.Aufstock.tarifl.Besch.Aufl. | 0 | 0 |
40223000 | Pausch.LSt - Beitr.Versorgungsk.- tarifl | 0 | 0 |
40321000 | Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. | 462.250 | 536.700 |
40321100 | Beitr.gesetzliche SV ATZ - tarifl.Besch. | 0 | 0 |
40321101 | gesetzl.SV ATZ-tarifl.Besch.Auflösung | 0 | 0 |
40321200 | Beitr.gesetzl.SV Aufstock.ATZ - tarifB | 0 | 0 |
40321201 | gesetzl.SV Aufstock.tarifl.Besch.Aufl. | 0 | 0 |
40323000 | Umlage gesetzliche Unfallversicherung | 29.800 | 0 |
40412000 | Beihilfen u. Unterstützung tarifl.Beschä | 1.950 | 1.950 |
40712000 | Zuführung Rückstellung Altersteilzeit ta | 0 | 0 |
40726000 | Zuführg.Rückstellg.sonst.Maßnahmen tarif | 950 | 600 |
42222000 | UH Geräte, Ausstattg, Ausrüstg. | 0 | 0 |
42222100 | UH IT-Ausstattung | 0 | 0 |
42231000 | Erwerb bewegl. Sachanlageverm. bis 410 € | 0 | 0 |
42311100 | Mieten und Pachten Gebäude u. Grundst. z | 231.650 | 164.400 |
42311110 | BK Vorauszahlung (Anmietung) z. | 0 | 77.200 |
42311200 | Mieten und Pachten Gebäude u. Grundst. d | 10.150 | 0 |
42319110 | KR Aufwendungen Betriebskosten Mietobjek | 0 | 550 |
42411200 | Bewirtschaftung der Grdst./ baul.Anlagen | 11.550 | 11.550 |
42419160 | Unterhaltsreinigung | 0 | 0 |
42419190 | KR Aufwendungen für Wäscherei | 0 | 0 |
42419200 | KR Reinigungsmaterial | 0 | 0 |
42511200 | Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen | 4.000 | 4.000 |
42531000 | Erwerb bew Gegenstände bis 410 EUR | 4.800 | 4.800 |
42552000 | UH Geräte, Ausstattungen | 1.400 | 1.400 |
42552100 | UH IT-Ausstattung | 21.000 | 21.000 |
42611200 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 5.850 | 5.850 |
42711100 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. | 0 | 0 |
42711200 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. | 4.368.570 | 4.813.850 |
42819120 | KR Arzneimittel, Verbandstoffe, sonst. S | 0 | 0 |
44210000 | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit | 0 | 0 |
44231000 | Datenverarbeitung zentral | 144.650 | 145.700 |
44292000 | Sonst. Aufw. Inanspruchnahme v. Rechten/ | 550 | 0 |
44299130 | KR Rundfunk- und Fernsehgebühren | 0 | 550 |
44310100 | Porto und Transportkosten | 10.700 | 10.700 |
44310300 | Telefon, Internet | 9.700 | 9.700 |
44310700 | Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. (deze | 12.700 | 12.700 |
44310800 | öffentliche Bekanntmachungen | 500 | 500 |
44310900 | Reisekosten | 12.650 | 12.650 |
44312000 | Sachverständigen- und Gutachteraufwendun | 10.000 | 10.000 |
44312400 | Kontoführung | 0 | 0 |
44319200 | sonstige Geschäftsaufwendungen(dezentral | 650 | 650 |
44410500 | Kapitalertragsteuer | 0 | 0 |
44410510 | Solidaritätszuschlag zur Kapitalertragst | 0 | 0 |
45990000 | Sonstige Finanzaufwendungen | 74.000 | 57.005 |
47110000 | Abschreib. immaterielles VM und Sachanla | 0 | 159.172 |
47212200 | Abschr. Ford. durch unbefristete Nieders | 0 | 0 |
48112000 | Aufw. a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg.) | 70.600 | 600 |
48112062 | Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen | 0 | 210.000 |
Summe Kontenklasse: 4 | 8.499.470 | 9.662.727 | |
50294000 | sonstige periodenfremde Erträge Anlagenb | 0 | 0 |
50620000 | Erträge aus Veräußerung von beweglichen | 0 | 0 |
51291000 | sonstige periodenfremde Aufwendungen | 0 | 0 |
51392000 | Abgang ohne Erlös | 0 | 0 |
Summe Kontenklasse: 5 | 0 | 0 | |
96330300 | umg. Gebühren und ähnliche Abgaben | 0 | 0 |
96420200 | umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 0 |
96420300 | umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 0 |
96440300 | umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 |
96470300 | umg. Planmäßige Abschreibungen | 0 | 0 |
Summe Kontenklasse: 9 | 0 | 0 | |
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.51.1.1.08 | 5.173.144 | 5.805.049 |