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1.100.36.3.2.01 - Förderung der Erziehung in der Familie
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2013
Ansatz
Planjahr
2014
Ansatz
mittelfristig
2015
Ansatz
mittelfristig
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
1.2 + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 77.600 79.250 77.600 77.600 77.600
aufgelöste Sonderposten 0 0 0 0 0
1.3 + sonstige Transfererträge 990.000 185.000 185.000 185.000 185.000
1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 1.450 1.200 1.200 1.200 1.200
1.6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 702.000 3.100 3.100 3.100 3.100
1.9 + sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 1.771.050 268.550 266.900 266.900 266.900
3.1 Personalaufwendungen -1.456.600 -1.543.750 -1.533.250 -1.547.150 -1.561.850
3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -19.950 -19.050 -19.050 -19.050 -19.050
3.4 + planmäßige Abschreibungen 0 -819 -679 -470 -239
3.6 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen -2.892.200 -3.579.850 -3.733.200 -3.782.200 -3.833.300
3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen -10.250 -2.550 -2.550 -2.550 -2.550
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -4.379.000 -5.146.019 -5.288.729 -5.351.420 -5.416.989
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -2.607.950 -4.877.469 -5.021.829 -5.084.520 -5.150.089
7 + Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -1.750 -1.600 -1.600 -1.600 -1.600
8 + kalkulatorische Kosten 0 -819 -679 -470 -239
10 = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) -1.750 -2.419 -2.279 -2.070 -1.839
11 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) -2.609.700 -4.879.887 -5.024.109 -5.086.590 -5.151.928
Alle Beträge in EUR



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