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344 - Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge
Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2013
Ansatz
Planjahr
2014
Ansatz
mittelfristig
2015
Ansatz
mittelfristig
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
1.2 + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000
aufgelöste Sonderposten 0 0 0 0 0
1.4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0
1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000
3.1 Personalaufwendungen -52.750 -55.450 -56.450 -57.000 -57.600
3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0
3.4 + planmäßige Abschreibungen 0 -194 -206 -233 -201
3.6 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen -110.000 -110.000 -110.000 -110.000 -110.000
3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -162.750 -165.644 -166.656 -167.233 -167.801
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) -52.750 -55.644 -56.656 -57.233 -57.801
7 - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 0 0 0 0 0
8 - kalkulatorische Kosten 0 -194 -206 -233 -201
10 = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
(Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9)
0 -194 -206 -233 -201
11 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummer 5 + 10)
-52.750 -55.839 -56.861 -57.466 -58.003
Alle Beträge in EUR



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