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331 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2013
Ansatz
Planjahr
2014
Ansatz
mittelfristig
2015
Ansatz
mittelfristig
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
1.2 + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 13.050 13.050 13.050 13.050 13.050
aufgelöste Sonderposten 0 0 0 0 0
1.4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0
1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0
1.9 + sonstige ordentliche Erträge 52.000 52.400 12.950 12.950 12.950
2 = anteilige ordentliche Erträge 65.050 65.450 26.000 26.000 26.000
3.1 Personalaufwendungen -313.550 -342.500 -306.450 -309.450 -312.500
3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0
3.4 + planmäßige Abschreibungen 0 -777 -822 -932 -805
3.6 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen -3.269.000 -3.387.000 -3.252.000 -3.252.000 -3.252.000
3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -3.582.550 -3.730.277 -3.559.272 -3.562.382 -3.565.305
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) -3.517.500 -3.664.827 -3.533.272 -3.536.382 -3.539.305
7 - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 0 0 0 0 0
8 - kalkulatorische Kosten 0 -777 -822 -932 -805
10 = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
(Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9)
0 -777 -822 -932 -805
11 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummer 5 + 10)
-3.517.500 -3.665.605 -3.534.095 -3.537.314 -3.540.111
Alle Beträge in EUR



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