3122 - Eingliederungshilfen Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2013 |
Ansatz Planjahr 2014 |
Ansatz mittelfristig 2015 |
Ansatz mittelfristig 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
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1.2 | + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
aufgelöste Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | = anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.1 | Personalaufwendungen | -550 | -100 | -100 | -100 | -100 |
3.3 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.4 | + planmäßige Abschreibungen | 0 | -191 | -202 | -229 | -198 |
3.7 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -560.000 | -560.000 | -560.000 | -560.000 | -560.000 |
4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -560.550 | -560.291 | -560.302 | -560.329 | -560.298 |
5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -560.550 | -560.291 | -560.302 | -560.329 | -560.298 |
7 | - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | - kalkulatorische Kosten | 0 | -191 | -202 | -229 | -198 |
10 | = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9) |
0 | -191 | -202 | -229 | -198 |
11 | = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 10) |
-560.550 | -560.481 | -560.503 | -560.557 | -560.495 |