1.100.24.2.0.01 - Fördermaßnahmen für Schüler Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2013 |
Ansatz Planjahr 2014 |
Ansatz mittelfristig 2015 |
Ansatz mittelfristig 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
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1.2 | + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | = anteilige ordentliche Erträge | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.1 | Personalaufwendungen | -35.300 | -39.850 | -40.200 | -40.650 | -41.000 |
3.3 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.4 | + planmäßige Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.6 | + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
3.7 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -50.300 | -54.850 | -55.200 | -55.650 | -56.000 |
5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) | -50.100 | -54.850 | -55.200 | -55.650 | -56.000 |
7 | + Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -650 | -650 | -650 | -650 | -650 |
8 | + kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) | -650 | -650 | -650 | -650 | -650 |
11 | = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) | -50.750 | -55.500 | -55.850 | -56.300 | -56.650 |