241 - Schülerbeförderung Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2013 |
Ansatz Planjahr 2014 |
Ansatz mittelfristig 2015 |
Ansatz mittelfristig 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
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1.4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
1.5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.9 | + sonstige ordentliche Erträge | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | = anteilige ordentliche Erträge | 300.500 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
3.1 | Personalaufwendungen | -135.950 | -142.400 | -143.800 | -145.250 | -146.650 |
3.3 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -3.063.500 | -3.227.750 | -3.062.750 | -3.062.750 | -3.062.750 |
3.4 | + planmäßige Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.7 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -14.100 | -8.350 | -8.350 | -8.350 | -8.350 |
4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -3.213.550 | -3.378.500 | -3.214.900 | -3.216.350 | -3.217.750 |
5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -2.913.050 | -3.078.500 | -2.914.900 | -2.916.350 | -2.917.750 |
7 | - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -2.050 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
10 | = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9) |
-2.050 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
11 | = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 10) |
-2.915.100 | -3.080.500 | -2.916.900 | -2.918.350 | -2.919.750 |