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1.100.21.5.4.01 - Gemeinschaftsschulen in öffentlicher Trägerschaft
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2013
Ansatz
Planjahr
2014
Ansatz
mittelfristig
2015
Ansatz
mittelfristig
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
1.2 + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 13.450 147.855 147.744 147.744 147.744
aufgelöste Sonderposten 0 141.205 141.094 141.094 141.094
1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 9.200 9.200 9.200 9.200 9.200
1.6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500
1.9 + sonstige ordentliche Erträge 0 350 350 350 350
2 = anteilige ordentliche Erträge 25.150 159.905 159.794 159.794 159.794
3.1 Personalaufwendungen -130.250 -44.400 -44.850 -45.250 -45.650
3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -164.150 -132.200 -128.050 -128.050 -128.050
3.4 + planmäßige Abschreibungen 0 -255.979 -255.470 -253.345 -249.485
3.6 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen -4.200 -4.200 -4.200 -4.200 -4.200
3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen -3.500 -3.500 -3.500 -3.500 -3.500
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -302.100 -440.279 -436.070 -434.345 -430.885
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -276.950 -280.373 -276.276 -274.551 -271.091
7 + Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -60.350 -60.450 -60.450 -60.450 -60.450
8 + kalkulatorische Kosten 0 -255.979 -255.470 -253.345 -249.485
10 = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) -60.350 -316.429 -315.920 -313.795 -309.935
11 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) -337.300 -596.802 -592.197 -588.346 -581.026
Alle Beträge in EUR



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