1.100.11.1.3.06 - Besteuerung/BgA Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2013 |
Ansatz Planjahr 2014 |
Ansatz mittelfristig 2015 |
Ansatz mittelfristig 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1.5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
1.9 | + sonstige ordentliche Erträge | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
2 | = anteilige ordentliche Erträge | 50 | 250 | 250 | 250 | 250 |
3.1 | Personalaufwendungen | -376.850 | -386.650 | -390.100 | -393.850 | -397.650 |
3.3 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -13.200 | -12.500 | -12.500 | -12.500 | -12.500 |
3.4 | + planmäßige Abschreibungen | 0 | -35 | -35 | -35 | -35 |
3.7 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -576.150 | -243.750 | -243.750 | -243.750 | -243.750 |
4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -966.200 | -642.935 | -646.385 | -650.135 | -653.935 |
5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) | -966.150 | -642.685 | -646.135 | -649.885 | -653.685 |
8 | + kalkulatorische Kosten | 0 | -35 | -35 | -35 | -35 |
10 | = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) | 0 | -35 | -35 | -35 | -35 |
11 | = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) | -966.150 | -642.719 | -646.169 | -649.919 | -653.719 |