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3634 - Hilfen für junge Volljährige/ Inobhutnahme/ Eingliederungshilfe
Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten
Vorläufiges
Ergebnis
2021
Ansatz
Vorjahr
2022
Ansatz
Planjahr
2023
Ansatz
Planjahr
2024
Ansatz
mittelfristig
2025
Ansatz
mittelfristig
2026
Ansatz
mittelfristig
2027
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten 64.617 55.183 138.510 120.482 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 64.617 55.183 138.510 120.482 0 0 0
1.3 + anteilige sonstige Transfererträge 962.926 554.100 922.500 922.600 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 59.258 226.250 50 50 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 730.825 5.400 764.400 768.100 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 1.817.626 840.933 1.825.460 1.811.232 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -1.846.003 -1.947.800 -2.084.950 -2.127.950 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -92.452 -119.050 0 0 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -15.480 -15.294 -29.825 -29.333 0 0 0
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen -47.670.232 -47.164.450 -63.589.102 -72.027.844 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -99.370 -69.900 -69.900 -73.350 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -49.723.537 -49.316.494 -65.773.777 -74.258.478 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) -47.905.911 -48.475.562 -63.948.318 -72.447.245 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummer 5 + 9)
-47.905.911 -48.475.562 -63.948.318 -72.447.245 0 0 0
12 = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) -47.905.911 -48.475.562 -63.948.318 -72.447.245 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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