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311 - Grundversorgung und Hilfen (SGB XII)
Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten
Ansatz
Vorjahr
2020
Ansatz
Planjahr
2021
Ansatz
Planjahr
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
Ansatz
mittelfristig
2024
Ansatz
mittelfristig
2025
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0
1.3 + anteilige sonstige Transfereinzahlungen -3.837.400 2.983.250 2.983.250 0 0 0
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge -116.100 0 0 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte -6.500 9.500 9.500 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen -29.800.400 32.964.850 32.964.850 0 0 0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -33.760.400 35.957.600 35.957.600 0 0 0
3.1 anteilige Personalauszahlungen 6.151.050 -6.586.300 -6.800.800 0 0 0
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 386.200 -477.500 -482.100 0 0 0
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 79.336.900 -66.996.250 -67.781.250 0 0 0
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.332.200 -1.415.300 -1.433.750 0 0 0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 87.206.350 -75.475.350 -76.497.900 0 0 0
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Nummer 2 ./. Nummer 4)
53.445.950 -39.517.750 -40.540.300 0 0 0
7.1 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 0 -37.500 0 0 0 0
7 = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0 -37.500 0 0 0 0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
0 -37.500 0 0 0 0
8 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf
(Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)
53.445.950 -39.555.250 -40.540.300 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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