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1.100.54.6.0.01 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Parkeinrichtungen
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2018
Ansatz
Planjahr
2019
Ansatz
Planjahr
2020
Ansatz
mittelfristig
2021
Ansatz
mittelfristig
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 5.860 6.435 6.435 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 5.760 6.335 6.335 0 0 0
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3.120.000 4.420.000 4.420.000 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 50 0 0 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 100 100 100 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 0 41 6 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 3.126.010 4.426.576 4.426.541 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -176.050 -177.400 -182.100 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -486.350 -360.400 -340.800 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -21.267 -11.381 -44.768 0 0 0
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen -775 -1.050 -1.050 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -9.750 -10.400 -10.650 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -694.192 -560.631 -579.369 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) 2.431.818 3.865.945 3.847.173 0 0 0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -2.000 -2.000 -2.000 0 0 0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 0 0 0 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) -2.000 -2.000 -2.000 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) 2.429.818 3.863.945 3.845.173 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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