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1.100.54.3.0.01 - Staatsstraßen
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2018
Ansatz
Planjahr
2019
Ansatz
Planjahr
2020
Ansatz
mittelfristig
2021
Ansatz
mittelfristig
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 579.428 578.220 584.011 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 355.478 354.320 360.111 0 0 0
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.650 1.600 1.600 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 4.800 6.200 6.100 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.700 0 0 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 6.199 5.819 5.360 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 593.777 591.839 597.071 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -261.900 -268.100 -271.700 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -712.150 -702.300 -702.000 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -1.453.135 -1.154.733 -1.166.197 0 0 0
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen -23.534 -42.499 -42.499 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -14.550 -15.050 -15.300 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -2.465.269 -2.182.681 -2.197.696 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -1.871.492 -1.590.843 -1.600.625 0 0 0
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrrechnung 500 500 500 0 0 0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -2.900 -2.900 -2.900 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) -2.400 -2.400 -2.400 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) -1.873.892 -1.593.243 -1.603.025 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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